你好,如果是对应的成本的话,属于1月份的成本可以。 借合同履约成本、 贷应付职工薪酬等。
老师,有几个问题: 1.去年暂估成本24万,在今年取得发票5万,剩下的19万要调增交税吗? 2.后面还有成本票要取得的,那我19万的可以不调增吗? 3.去年报表是亏损的,如果要调增交税的话,我分录怎么做? 4.报表按照去年12月的报表报,然后在年报里调增就可以了是吗?
老师 我们是建筑业 我们1季度账上盈利333万 这样要预交所得税16万多 因为是建筑业 过年那个月开的发票多 后续月份就很少开票了 这样的话 1季度盈利300多万太多了 后续的月份不大开票了 而人工以及劳务成本还是存在的 这样的话我可以在3月份暂估一部分人工或者劳务成本吗?
就是我们23年1月收到政府搬迁款657万,然后我做了递延收益,但是税局要让我们预缴所得所,现在这657万除开以前年度亏损就还有450万,然后我们老板就找了很多人让我申报4月工资,然后说是以前的奖金啥的,1、这样可以算23年成本吗?2、这样操作可行吗?3、有没有其他什么办法呢?
如果我司 本月12月收到 客户的款 22万, 我司需要给客户开票。单从税务角度来讲的话,请问 这个票 能否于25年 1月 再开给客户? 这样开票就跨年了。主要是我们不想 24利润太多,想 25年再开给客户,这样操作可以吗? 如果客户没意见的话。
老师,就是我们24年10-11月有销售收入,但是对方还没给我们出结算,对方在25年1月给我们出结算,我们1月就可以开销售发票出来确认收入,所以我们年底前开不出来销售发票,我们可以在12月得时候做个暂估收入吗,如果可以 ,该怎么做账呢?不然我们账上显示亏损太多了
中午好老师!我想问一个问题,就是现在有个员工想去劳动局告老板,然后叫财务给她工资表,可以给员工吗?老板会不会怪罪
老师 想问一下属于政府会计主体流动资产有什么
各位老师,大家好,只要企业,比如!同样的材料,人工费用,产出不用的产品,那么成本单价怎么计算出来,
老师,这个期初余额为什么在借方?
请问老师,购买的产品没有发票,找的其他产品的发票,怎么入账?
老师,请教下,员工报销运费5万元,但是公司实际只支付了40050元,公司还欠他9950元 这分录怎么写? 这位员工之前还欠公司32600元
固定成本包含什么,包含销售费用,管理费用财务费用,制造费用吗
老师,公司老板们有其他跟本公司无关的项目的一些费用开支,在本公司报销,会计说可以报销,只是不抵扣,这样可以吗?
老师,补交社保的数据在哪里查询啊?为什么在社保申报界面没看到数据
定金在资产负债表里记在哪里?银行存款里面要相应减除吗?
确认收入之后结转到主营业务成本。
老师,是这样的我们是销售带安装服务,很多票是汇总到年底和25.1月份开票,现在得问题是如果都暂估到24.12那么25.1月份是没有太多的成本票的,所以我的想法是调整一部分到1月份,这样可以吗?
你好可以的 可以的