你好,如果是对应的成本的话,属于1月份的成本可以。 借合同履约成本、 贷应付职工薪酬等。
老师 我们是建筑业 我们1季度账上盈利333万 这样要预交所得税16万多 因为是建筑业 过年那个月开的发票多 后续月份就很少开票了 这样的话 1季度盈利300多万太多了 后续的月份不大开票了 而人工以及劳务成本还是存在的 这样的话我可以在3月份暂估一部分人工或者劳务成本吗?
就是我们23年1月收到政府搬迁款657万,然后我做了递延收益,但是税局要让我们预缴所得所,现在这657万除开以前年度亏损就还有450万,然后我们老板就找了很多人让我申报4月工资,然后说是以前的奖金啥的,1、这样可以算23年成本吗?2、这样操作可行吗?3、有没有其他什么办法呢?
如果我司 本月12月收到 客户的款 22万, 我司需要给客户开票。单从税务角度来讲的话,请问 这个票 能否于25年 1月 再开给客户? 这样开票就跨年了。主要是我们不想 24利润太多,想 25年再开给客户,这样操作可以吗? 如果客户没意见的话。
老师,就是我们24年10-11月有销售收入,但是对方还没给我们出结算,对方在25年1月给我们出结算,我们1月就可以开销售发票出来确认收入,所以我们年底前开不出来销售发票,我们可以在12月得时候做个暂估收入吗,如果可以 ,该怎么做账呢?不然我们账上显示亏损太多了
老师,我们是安装服务,很多票是25年1月开的,但是如果都做在24年亏损太多了,可以做一部分到25年吗?25年1月淡季没有什么成本票,老师可要这样调整吗?
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
确认收入之后结转到主营业务成本。
老师,是这样的我们是销售带安装服务,很多票是汇总到年底和25.1月份开票,现在得问题是如果都暂估到24.12那么25.1月份是没有太多的成本票的,所以我的想法是调整一部分到1月份,这样可以吗?
你好可以的 可以的