你好,你看下你有应交税费应交增值税吗? 不管专票普票,都是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 季度30万以内,普通发票不需要交增值税,季度末的那一个月借应交税费应交增值税 贷。营业外收入 如果需要交税,在季度末的次月借应交税费应交增值税贷银行存款。

请问小规模纳税人开的普票是跟专票一样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项) 请问,季度结转销项的分录怎么做叻?
公司小规模纳税人,开了普票(销项),账务处理时需要贷记应交税费—应交增值税吗?然后月底还是季度结尾的时候做营业外收入?。或者直接不做应交税费这笔?
老师,我们是小规模,开专票,之前会计记账借主营业务收入,应交税费应交增值税销项税,贷应收;结转未交增值税,借应交税费增值税,转出未交增值税,贷应交税费应交增值税未交税金;交税,借应交税费应交增值税未交税金,贷银存 。这样销项税明细一直有余额,转出未交增值税也有余额,是不是丢了一步结转销项税,如果不做这一步分录,对不对
老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
老师:请问小规模增值税季末不用做转出账务处理吧? 开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税-销项税额 贷:银行存款 这样可以吗?
老师什么情况下用在建工程?我知道是在建的时候,是不是开了发票过来就可以放到在建工程科目?
企业购买了若干处平房,是属于加建的建筑,没有产权正数的,企业未来预计的用途是对外出租,那么企业该怎么进行入账核算,要放到投资性房地产科目吗,还是基于是加建的建筑,可以放在固定资产慢慢计提完毕
老师好!公司购买空压机3.9万元折旧几年
老师好!请问房开企业项目利润测算过程中,是否应以公规证所列主要技术经济指标作为计算基数,谢谢
老师,新开办的企业 目前没有固定资产 可以开具罐车租赁发票吗
每月勾选发票可以多次勾选吗
A企业无偿获得了B企业60%的股权,两者属于同一控制下的企业,A企业是不是要根据B企业净资产价值确认长投,依据的是B企业的合并报表还是B企业的单体报表
老师您好,去年4 5 6月份,发工资没有用银行卡发给我,没有给我申报个税,现在还可以给我申报个税吗?当时系统没有添加的,谢谢老师
老师 我方和甲方签订甲供材的合同 开票税率是多少 有什么注意的地方
#提问#母子公司的往来借款,如果签订借款合同到期约定了利息,这种借款是挂往来款吗?那现金流量科目选啥呢?收到与经营活动相关的往来还是筹资活动取的借款吸收的现金?
老师, 另外, 想问下, 什么情况下 才会做【借:税金及附加-销项税】 ? 因为前任做的这个账 很奇葩, 他是每次开票 时就做 : 借:税金及附加-销项税 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 次月初 交税时,就做: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款。 我看不明这操作, 所以想知道 如果是 正确的情景下,什么时候才会做 【借:税金及附加-销项税】 ? 我得先理清楚,不然我都不知要怎么改 这账。 前任这样的做法,对 财报会有什么影响吗?导致利润表 虚减 了 一笔 销项税的金额 吗? 还是 啥?
她做的这个不对,他不需要通过水晶及附加。
没有税金及附加销项税, 这个增值税,它是不影响利润的。他这样做的话,增值税都影响了利润,而且,你的应交税费一直都会有余额。
增值税不影响利润。 但是,税金及附加 这个科目 会不会 影响利润表 的? 是不是 税金及附加 借方增加,是不是会使得利润表的利润 变小 的?
税金及附加 借方增加,是不是会使得利润表的利润 变小 ?
金蝶自动结转损益时,是不是会 自动把 税金及附加 这个科目 结转去 损益 的?
是的,税金及附加月末结转到本年利润