分路是对的,但是小规模增值税科目就到二级,其他的都对。

请问老师,小规模纳税人增值税分录是不是这样做的? 1、确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);贷:主营业务收入 2、季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 3、季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税。贷:主营业务收入 交增值税时: 借:应交税费-应交增值税。贷:银行 这样对不
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
请问老师小规模纳税人季末结转销项税额如下 借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——转出未交增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 支付未交增值税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 这样的账务处理正确吗
老师:请问小规模增值税季末不用做转出账务处理吧? 开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税-销项税额 贷:银行存款 这样可以吗?
公司法人买能源车10万能一次性折旧吗
日常的财务核算,包括收入,成本,费用怎么确认,怎么计量
老师 之前其他业务收入没有设二级科目 现在有一笔费用需要专款专用 可以再去账里设吗? 主要以前的账都订好了 如果改的话 以前的账需不需要更正 怎么更正?
老师好,请问我单位有一块准备建房的地,因为资金问题暂时还没有建房,现在由A公司用于停车场,并收取停车费,我单位没有和A公司签订租赁场地的协议,也没有收入租金,请问这个土地使用税应该谁来交?
@董孝彬老师,早上好。老师你看他9月份末转出未交增值税为啥不是162451.55?162451.55才是9月末产生的简易计税的增值税啊
你好老师,铝合金隔热断桥系统门窗如果出口到哈萨克斯坦需要收什么费用
苏老师,重分类的目的是什么吗?
开票要学什么内容学多久怎么才算合格
老师好,所得税新增两项工资的填列,一是记入成本的工资填1-9月应付职工薪酬的贷方合计金额是计提喝的工资吗?第二项填列的实计发放的工资薪金1-9月的实际发放金额也就是1到8月实际拿到手的工资?
老师,我在A公司工作2年了,现在不干了,如果是主动离职,不领失业金!假设我入职B公司了工作了8个月失业了!请问总体下来我可以领失业金吗?
请问(小规模)之前代账公司做了转出未交增值税,我现在没有做转出,导致科目余额表上应交增值税数据不对,怎么办?
你好 把错的 红冲 按正确的做
之前代账公司月末 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 下季度初交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行贷款 我的就没有月末做做转出, 怎么红冲
红冲就是原来的分路不变竟然用负数。
原来的分路不变金额用负数就是红冲。
小规模月末 未交增值税不用做转出对吧?
小规模期末不需要做转出对的。