你好,只要你们本身不是简易计税的就可以抵
老师,请问我们公司从成立到现在,一直都没有收款,导致待抵扣进项税有8万多,这个月收款了,产生了开票税400元,还有未开票税有4万元,这个未开票的4万元因为没有收到进项所以没有开,所以产生的暂估销售税,那我是不是直接在电子税务局申报这个400元的已开票的就可以了,另外4万多等开正式发票后才申报,谢谢
请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
就是劳务公司一般纳税人,但是有个项目是签订的纯劳务合同,所以开3%专票,进项税额不得抵扣。那如果收到增值税专用发票(例如几十万的编制标书费用事务所开具的),那是否要作进项税额转出?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
4月采购商品11万的发票,进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了,然后这个月因对方单位发现开票有误,把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票,进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87,这个月因为没有发货没有业务,销项没有,那我可以把这个115000的抵扣了吗,是不是产生了留抵税额.
老师您好!我想问一下老板让开130万3%劳务票,款不走公司,写委托付款来抵平账务,税正常上,这样算虚开吗?税局风险控制是不是会提示?
以往多缴纳的税费是否可以申请退税
老师你好我们是农业单位,增值税免税号0001092312,我们生产出种子,是免税的,但是最近因客户需要我们把种子在培育大一点在销售,这个跟直接销售种子有冲突吗
老师,成本票未收到发票,暂估入账如何记账
车险费用记入什么科目?
老师,请问公司基本户冻结资金100万,账户上没有一百万,进来资金能进账户吗?
老师,请问工商年报的股东及出资信息栏的实缴金额是填0还是说按照认缴金额填的昵
老师 老板名下有两家公司甲与乙 现在甲与丙签订了提供管道升级的服务 合同里写了价格包括材料费 人员施工费等 现在申请发票额度的时候 被税务卡住了 税务意思是甲公司一无进项 二无人员 其实这个服务实际上是乙方给丙提供的 甲就是转包给了乙 现在要怎么解决这个问题呢
老师,您看看这个题目,答案选的是C啊
老师 个税需要交税 交税也是要赶6月30日交么?
我们建筑工程是简易计税,材料税就是13个点的
那你们是不能抵扣的