你好,如果有实际业务就不算虚开,否则属于虚开。
我目前任职的这家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定资产原价卖给B,让我开票。开票员,收款人,复核人都不是我。有风险? 2.本来我劳动合同签的是A,然后现在她让我当C的开票员,开增值税专用发票把C的一些设备卖给A。并说下个月把我的社保改在C交。有风险吗? 并且是我来做C和B的账,老师有什么风险?今天我说我不想当开票员老板不同意,问他业务是真实的吗?他说是。老师
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
老师,我想请教下。我们老板购买了一家原来由集团公司百分百控股的子公司,现在占股70%。原来这家子公司欠款80万,委托集团公司付了,他们的财务经理说为了规避增值税问题,在委托付款书上写的还是子公司,这样可以吗?如果不写子公司,就属于借款,就会产生增值税对吗
老师,我8月份来的一家新公司。截止到今年底给公司税务筹划节税了180万左右,主要是通过成立个体工商户和自然人代开530万发票,还有股东分红的款是通过灵活用工平台走的。想问下老师这种做法风险大吗?我想跟领导去谈加薪的事,想让老板年终给我5万的奖励,这样谈合理吗?因为我不想白担风险。老师可以叫下我怎么做吗
老师 中午好 想请教老师一个问题 我公司跟一个公司有生意往来 我们经常给他们提供服务 也有给对方开票 对方公司有很多诉讼案件在身 账户全被冻结 然后每次打款给我们公司都是让其他公司帮忙付过来的吧 这样现金流是对不上的。会有什么税务风险?
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么
怎么检查做账是否正确,从那些方面入手?
老师,公司老板请客户吃饭买的茅台酒正常可以入账么
4月确认了一笔收入,但是没开发票,我下个月开了发票直接塞进去4月这个收入里面可以吗?
公司结算80万收入,票只开了60万,剩余20万未开票的会计分录。
老师你好,之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的,但是走我们公司报销的,现在另一个公司补过来了,我怎么冲这笔款呢?之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人,现在分录怎么做呢,我借银行500贷销售费用负数500了?感觉不对哦,费用没有的冲了
我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里?
公司刚开业不久,还没办对公账户的情况下,老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途,这样可以吗
个税被投诉虚假申报了,对方不愿意撤诉,需要去更正个税申报表,那年度汇算清缴申报表也要调整吗?
老师,这月6月底更正了25年1-3月的工资申报,比如有原来合计100,更正成30,要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗
业务是好几年以前有的,只是款不走公司,全是付给个人,一部分是以前就付了,还有一部分还未打开,但是也是付给个人。没有成本票和费用,公司做成工资表申报工资这样可以吗?
你好,这样做肯定是有风险的。
那不做工资表,也不申报工资,直接按开票金额的5%来交企业所得税,这样可以吗
你好操作可以,但是风险很大。
因为你的金额比较大它涉及的税额比较高,你这样子的话税务局收不到税。他们也有税收任务的
老板说增值税3%,附加税和印花税,还有企业所得税5%都正常交,我是想着只开发票,不走账,款直接就个人收了,也没有成本票,这样不行
你好,愿意交税的话,一般问题不大。
我有点没有理清就是业务是实际的,只是款以前就收了,还有一部分未收,以前收的也是直接转给个人了,后期收的也是转给个人,不走公司收,那下游应该也是人工成本,如果对方代付的个人,可以让他们代开成本票给我们公司吗?这样甲方付了多少,我们开票多少,收款的开票给我们这样可以吗?
你好,操作是可以的了。
老师,我理解的逻辑是甲方付款,工人收款,我们开票,中间签一个合同和一个代付协议,然后下游我们没有付款,甲方直接付了,法人收款的算利润,其他人收款的让收款人代开成本票进来,3个点的增值税、附加税和印花税正常交,企业所得税收款方除法人之外的个人开一部分进来的差额按5%的企业所得税交这样可以吗?
你好,可以的,操作没问题。