你好,付款的时候挂预付,收到发票的时候,再分摊费用

老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
预付账款-租赁费。 付款的时候,没收到专票 收到专票的时候,如何入账 怎么把进项税额,调出来? 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款。 收到票的时候,又不能入费用,那这个进项税额,啥时候,做进科目呢 月末,有个预付账款的摊销: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租赁费
请问老师,8月份公司付了一笔广告费,借方记预付账款贷方银行存款,9月份回的发票,怎么做分录
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
7月19号汇款物业费,9月14号收到的发票,是今年1-12月的。汇款的时候,我已经做了预付款(借:预付款 贷:银行)。9月份我应该做1-9的摊销(借:管理费用-物业费 贷:预付款)然后10-12月每月摊销。老师您先帮我看看分录对不对,发票是不是贴在1-9月的摊销后面即可。
10月份开的发票,摊销到10月?
8月9月两个月的物业费,8月份付款,10月份开票,在8月9月 两个月的时候,是不是借方管理费用,贷方累计摊销
你好,10月份收到发票的时候,可以再分摊,如果只是两个月的物业费,在收到发票的时候,借:管理费用,贷:预付账款,累计摊销是用于无形资产摊销的科目,长期待摊是用于一年以上的费用摊销