你好,那个直接计入营业外收入-政府补助

老师,您好!请问收到政符补贴的专项资金入什么科目呢,我们企业是当地政府引进的,我们是做影视创作的,前期给我们的创作补贴金,是入专项应付款,还是递延收益呢?
老师你好!请问当地政府对于企业税金的补贴返回,这这笔收入该如何计入?是补贴收入还是营业外收入呢?
我们公司收到别的企业的补贴,之前询问过,有的老师说贷银行存款,有的老师说冲销售费用 ,我记得我考中级会计时有一个政府补贴的章节,政府补贴计入其他收益,有专项指定的基金计入递延收益,那么如果补贴主体不是政府是企业呢?
您好,老师!请问我企业收到政府的贷款贴息奖补资金要如何入账
老师小企业准则。收到财政补贴贷款的利息。如何做账
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
那后期这个贷款要还利息又怎么做分录
借:财务费用-利息支出 贷:银行存款