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去年有一笔费用,里边包含其他应付款,我全部做成了费用,现在我发现了,当时分录是借费用,贷预付账款,现在要调整怎么做呢

2025-02-14 10:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-14 10:40

借:其他应付款 借:利润分配-未分配利润

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借:其他应付款 借:利润分配-未分配利润
2025-02-14
你好负数冲掉,多做这个,借管理费用-98000,应交进项-12740,贷其他应收款 负数
2021-06-21
原来的账是如何做的?会计分录?
2022-03-16
你好,正确的分录是什么呢? 需要知道正确的是什么,才好作出相应的调整分录 
2022-07-04
借利润分配未分配利润,贷预付账款,这个是小企业会计准则做账。
2023-12-15
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