您好,这个的话,是属于相当于全年汇算的数据算,这个是

老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,我在第二季度时,发现入账的其他收益科目没有在利润表里带出来,之前很好用这个科目,都会用营业外收支,但我们是企业会计准备,所以我用了这个科目,也让软件人员添加,但我突然反应想去查询去年情况,发现这个科目在去年第三季度用了但没利润表带出来,所以我少了这部分得金额,我现在可以更正申请去年第四季度得报表 还是 今年5月的汇算清缴报表呢?那种比较合适呢?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?(老师延续刚刚的问题,)现在汇算按着全年数据填报,带出的经营所得税包含之前3季度交费的,这个交费金额填哪一项
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
现在汇算填的全年的,但是带出的经营所得税也是全年的,那前三个季度(上一个经营者交的经营所得在哪个项目调减)
您好,汇算是全年的,所得也是全年的,上一个前三个季度缴纳的,再累计税额那个地方,会自动扣掉
不会的,我现在录入填报,因为2024年11月换了经营者,也汇算了。第四季按着新的经营者所在期间填报收入及成本费用
您好,可有截个图看看吗,这个
老师后面带出的应纳税金额就是前3个季度预缴的
那个1124.12 那个不就是预交的吗,前三个季度
老师这是前三个季度预约的上 个经营者缴纳经营所得税
对,我看那个1124.12 那个就是前三个季度的累计
1124.12元是第四季度预缴的,前三个季度是后面带出应缴纳的。因为2024年期间换了经营者也做了汇算,第四季我按着第四季收入成本填报,不知道对不对。现在汇算带出的收入也是全年的,现在预约部分是需要调减吗
对,是这样的,相当于最后补一个差额