您好,这个的话,是属于相当于全年汇算的数据算,这个是

老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,我在第二季度时,发现入账的其他收益科目没有在利润表里带出来,之前很好用这个科目,都会用营业外收支,但我们是企业会计准备,所以我用了这个科目,也让软件人员添加,但我突然反应想去查询去年情况,发现这个科目在去年第三季度用了但没利润表带出来,所以我少了这部分得金额,我现在可以更正申请去年第四季度得报表 还是 今年5月的汇算清缴报表呢?那种比较合适呢?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?(老师延续刚刚的问题,)现在汇算按着全年数据填报,带出的经营所得税包含之前3季度交费的,这个交费金额填哪一项
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
现在汇算填的全年的,但是带出的经营所得税也是全年的,那前三个季度(上一个经营者交的经营所得在哪个项目调减)
您好,汇算是全年的,所得也是全年的,上一个前三个季度缴纳的,再累计税额那个地方,会自动扣掉
不会的,我现在录入填报,因为2024年11月换了经营者,也汇算了。第四季按着新的经营者所在期间填报收入及成本费用
您好,可有截个图看看吗,这个
老师后面带出的应纳税金额就是前3个季度预缴的
那个1124.12 那个不就是预交的吗,前三个季度
老师这是前三个季度预约的上 个经营者缴纳经营所得税
对,我看那个1124.12 那个就是前三个季度的累计
1124.12元是第四季度预缴的,前三个季度是后面带出应缴纳的。因为2024年期间换了经营者也做了汇算,第四季我按着第四季收入成本填报,不知道对不对。现在汇算带出的收入也是全年的,现在预约部分是需要调减吗
对,是这样的,相当于最后补一个差额