您好,这个的话,是属于相当于全年汇算的数据算,这个是
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,我在第二季度时,发现入账的其他收益科目没有在利润表里带出来,之前很好用这个科目,都会用营业外收支,但我们是企业会计准备,所以我用了这个科目,也让软件人员添加,但我突然反应想去查询去年情况,发现这个科目在去年第三季度用了但没利润表带出来,所以我少了这部分得金额,我现在可以更正申请去年第四季度得报表 还是 今年5月的汇算清缴报表呢?那种比较合适呢?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?(老师延续刚刚的问题,)现在汇算按着全年数据填报,带出的经营所得税包含之前3季度交费的,这个交费金额填哪一项
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
现在汇算填的全年的,但是带出的经营所得税也是全年的,那前三个季度(上一个经营者交的经营所得在哪个项目调减)
您好,汇算是全年的,所得也是全年的,上一个前三个季度缴纳的,再累计税额那个地方,会自动扣掉
不会的,我现在录入填报,因为2024年11月换了经营者,也汇算了。第四季按着新的经营者所在期间填报收入及成本费用
您好,可有截个图看看吗,这个
老师后面带出的应纳税金额就是前3个季度预缴的
那个1124.12 那个不就是预交的吗,前三个季度
老师这是前三个季度预约的上 个经营者缴纳经营所得税
对,我看那个1124.12 那个就是前三个季度的累计
1124.12元是第四季度预缴的,前三个季度是后面带出应缴纳的。因为2024年期间换了经营者也做了汇算,第四季我按着第四季收入成本填报,不知道对不对。现在汇算带出的收入也是全年的,现在预约部分是需要调减吗
对,是这样的,相当于最后补一个差额