您好,更正申报3季度,不改季度申报表,在汇缴时会有季度和年度差异大的风险提示哦

你好,老师。我们是合体户,我记得2019年之前有在税务局代开过一张发票给客户,但是好像一直没去申报过。今年3月份,我们自行开票给了一些客户。我在申报第一季度增值税时,那个收入好像不是我一季度收入,网页上自动跳出另一个数字。想着会不会把2019年那种代开发票加进去了。
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
老师,我在第二季度时,发现入账的其他收益科目没有在利润表里带出来,之前很好用这个科目,都会用营业外收支,但我们是企业会计准备,所以我用了这个科目,也让软件人员添加,但我突然反应想去查询去年情况,发现这个科目在去年第三季度用了但没利润表带出来,所以我少了这部分得金额,我现在可以更正申请去年第四季度得报表 还是 今年5月的汇算清缴报表呢?那种比较合适呢?
老师,个休工商户查账征收,2024年11月变更了经营者年度汇算了,2024年第4季度自然人扣缴端我按着变更后收入申报,现在打开年度汇算带出的是全年的收入,是按着这个门店全年汇算还是按着第4季度填报金额汇算?(老师延续刚刚的问题,)现在汇算按着全年数据填报,带出的经营所得税包含之前3季度交费的,这个交费金额填哪一项
收到退的宿舍租赁押金,我是入什么费用比较好,之前收到的发票需要对方红冲部分吗,方便给下账务处理吗?
比如说我2023年11月10号,借给一家公司100万,年化利率是按5%算,那到现在的利息应该是怎么算呢?利息从来没还给过我,那我这个每年的利息怎么算呢?
销售化妆品类的是不是药监局也需要备案
公司是出口业务,但这一单开进来的进项,与报关单品名不一样,进项是做不抵扣勾选,还是做进项抵扣在转出,还是抵扣内销产品
我们是一般纳税人,现在开给个人,开普票,可以开几个点的
老师,麻烦问一下,招标公司给专家老师付的评审费,必须由专家老师给开回来吗?如果专家老师没给开回来,我们应该怎么做账?
即征即退政策条件,怎么计算退税
老师,农业公司买进来的化肥再卖出去,销售出去的时候免不免税?
请教一下老师,我们组织一场徒步活动,这笔款项通过一个众筹平台来收,假如这个平台帮我们收了500万 元,我们需要给对方100万元的费用,那是不是应该对方给我们转500万,我们给对方开500万的发票,我们给对方100万,对方给我们开100万的发票
老师我现在发去年一月的工资怎么备注
收入总额就是发票收入不含税金额合计是吧?
您好,是的哦,我们开的普票的话,不交增值税,收入就是发票的总金额了
明白了, 情况1:仅开具普票且开具金额在免征增值税优惠政策内,那收入总额就是普票含税总金额。 情况2:既开具普票又开具专票,且普票开具金额在普票免征增值税优惠政策内,那收入总额就是普票含税总金额+专票的不含税总金额合计数。 情况3:开具普票,或着既开具普票又开具专票,且开具普票金额超过普票免征增值税优惠政策内,那收入总额就是普票不含税总金额+专票的不含税总金额合计数。 这样分析对吗老师
您好,您的逻辑能力好强,信息写得这么好,对的
那老师,我现在更正申报,它好像不能选择更正哪个季度,我修改期间7-9,但它可能默认是24年全年的,一,是我操作不对吗?可以选择退回第三季度申报吗? 二,如果不能按第三季度更正了,那我就更正最后这次第四季度的,那它这里是全年的收入总额,那按我上面的分析,都是仅开普票,那它对标的是全年是否符合免征增值税的30万/季度*4去判断,是填不含税收入还是含税收入是吗?
哦哦,就更正4季度申报,填含税收入
明白了,谢谢诶老师。
祝2025年:愿您所想,皆您所愿!