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老师好,24年做了一笔 借 库存商品 100 贷 应付暂估 100,25年发票来了,账上 借 库存 -100 贷 应付暂估 -100 借 库存 90 进项10贷 应付100,是这么处理吗

2025-02-16 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-16 16:23

您好,是的,您的分录好标准

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快账用户4043 追问 2025-02-16 16:25

老师,24年的待认证进项,25年可以 直接 做 借 进项税额 贷 待认证进项 抵扣吗

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齐红老师 解答 2025-02-16 16:27

您好,可以的哦,您很专业

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快账用户4043 追问 2025-02-16 16:27

明白了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-02-16 16:28

 祝2025年:愿您所想,皆您所愿!       希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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您好,是的,您的分录好标准
2025-02-16
你好,月末的应付账款暂估重分类做的不对呀,你应该是借库存商品贷应付账款暂估。
2022-08-01
你好对的 是这么做的 没有结转成本是吧
2025-03-01
你好同学 二月收到发票 借:应付账款—暂估 90 贷:应付账款—供应商 90
2024-02-14
同学您好第四步 借应付账款-总部 贷应收账款-客户
2023-07-02
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