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老师,请问一下,如果一张发票对应该对笔付款,应该怎么做账务处理? 比如 付款的时候: 借:预付账款 300 贷:银行存款 300 4-20来货: 借:库存商品 100 贷:应付账款-暂估 100 5-1来货: 借:库存商品 150 贷:应付账款-暂估 150 发票来了,我应该怎么做账务处理呢?

2024-05-13 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-13 16:14

借应付账款暂估待库存商品250 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。

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借应付账款暂估待库存商品250 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。
2024-05-13
您好,不用折成差异,最简单的处理就是发票来了冲暂估分录,全冲,再按发票做分录,也不用算差异,多简单,简单粗暴
2025-03-05
您好,这个的话,应付和暂估,这俩红冲,就可以
2024-04-23
您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
原账务处理错误点: 暂估入库时直接使用 “库存商品” 科目,导致后续冲红出现负数。 未调整暂估成本(5 元)与实际成本(4 元)的差异,多结转了 1 元成本。 正确调整分录: 冲红原暂估: 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估 -5 按发票入账: 借:库存商品 4 贷:应付账款 4 补充调整成本差异(关键): 借:库存商品 1 贷:主营业务成本 1 结果: 库存商品最终余额为 4 元(正确)。 主营业务成本调整为 4 元(正确)。
2025-05-30
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