你好,其他的不需要调了
老师 我是小企业会计准则 在2023年的时候调整了2022年做错的账务 用了利润分配——未分配利润 没有用以前年度损益调整这个科目 现在我企业所得税汇算清缴需要把这部分调整吗
电子税务局提示我们2022年12月有四张餐饭发票存在风险(应该是餐厅被查)因是疫情期间政府下拨的疫情专项款,我将收入记入营业外收入,后又报销疫情加班餐饭,支出我放在了营业外支出,请问现在提示发票又风险这样对企业所得税汇算清缴有影响吗?需要调整2022年企业所得税吗?怎么做纳税调整?
请问老师,2022年 6万元的桌椅,放到业务成本-其他了,2023年,借:业务成本 -6万 借固定资产6万,分录已经做了呀。并且补偿计提了2022年7-12月的折旧6000元,因为是2022年6月购买的,请问2023年企业所得税怎么调整,在那个表调整。是否需要调整。
老师,劳务公司,一般纳税人,年底电子税务局申报企业所得税年报,请问我是现在填写纳税调增项目还是等汇缴清算时再做调整好呢?去年因为收入比较少,年初开票时预缴了企业所得税,现在整年算下来是亏损的,企业所得税显示负数呢,我需要现在调整还是等汇缴清算调整?
老师,我们是外贸企业,我们2022年的收入部分做到2023年了,我们出口企业做收入都是按照关单上出口日期来做当期收入的,现在税务局让我们把做在2023年的收入调到2022年,我想问一下,我是按照税务局给我的金额调整,还是按照我自己整理出来的金额调整呢,我们的金额有点差距
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
费用也不需要调整吗
你好,费用的话如果与这笔业务有对应的费用才需要。
像2022年招待费,因为收入增加了,管理费用的招待费是不是可以调增,2023年收入减少了 ,招待费是不是就要调减
你好,这个你要问税务局,因为这个你要确认是属于22年的。
要有证据证明他是属于另外的那一点,不然的话就按照你的发票当年来做。
要有证据证明他是属于另外那一年,不然的话就按照你的发票当年来做。