您好,能的,这个能减去的

你好,老师,异地预交的增值税附加税,我这个月申报的时候增值税已经递减了,剩余应交的附件税我又抵减了原先预交的附加税了这咋办
老师好,(预缴增值税及附加、印花税),这些税费可以一并列入“应交税费-预交税款”这个科目?需要区分明细吗?
老师您好,请问跨区域工程项目,在项目所在地预缴税有:企业所得税,增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,印花,就这些吗?企业所得税是按千分之二预交,增值税按2%预交吗?印花税按什么比例预交?
您好老师,请问企业跨区域预缴增值税,当时只交增值税及附加税 漏缴企业所得税,现在单独申报补缴企业所得税可以吗
老师请问下,我们上月做了无票收入,但已申报增值税,这个月又开票给的对方,是跨区域房租,我们这个月需不需要报预交增值税,如果申报预交增值税会不会重复交税?》
车辆购置税是几个点,老师
郭老师,我们收到一达通的款,我们是出口企业,平台帮我们收汇,转给我们人民币,我们收到怎么做账,会有哪些差异,差异做什么科目
26年红冲25年的销售专用发票,请问红冲后,这个账务要怎么做呢
待划转对公收款业务清算款项,2.09,怎么做分录
对公收款清算怎么做分录
老师,1.每月办公室的电费,物业费这些需要做计提?2.员工自费垫付物业费,报销时直接付给员工就行对?
老师,以前年度损益调整,对公收费少记,导致银行对不起 借以前年度损益调整 贷银行存款 这样做对吗
22年有一笔食堂垫付款,25年确定无需支付此笔款项,应该怎样做账,后面需要哪些附件
老师,我们外购的机器,捐赠给出去,没有取得相关收据,账务里怎么记账?
发票是24年12月开的1000元,25年1月报销费用,但当时未计入这笔,25年12月补录这一笔,并将24年开的发票1000元粘贴,有影响吗?
那怎么填表呢能减去呢
你们是一般人还是小规模
一般纳税人
填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》
适用情况:当纳税人有预缴税款需要抵减时,填写此表。
填写内容:第4列“本期实际抵减税额”按表中所列情况进行填写,其中第2、3、4、5行之和应小于等于当期申报表主表第24栏“应纳税额合计”,“本期实际抵减税额”应同时在申报表主表第28栏“分次预缴税额”栏次反映
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你