做收入与销项,相反的分录

请问,我去年的发票,今年红冲,汇算是按去年正常走的,没做红冲调整,红冲的这部分发票需要做账务处理吗?
去年的发票 现在税局说开错大类了需要红冲 请问我跨年红冲了去年的发票 账务⬆️要怎么处理呢?
老师 23年的一笔收入发票,现在这笔合作要作废,需要把钱退对方,然后把发票在25年1月红冲作废,这种情况下是不是就直接在做25年1月份做账的时候,用红冲的发票把这笔收入红冲啦?
老师 ,请问下二手车统一销售发票红冲怎么做账务处理(发票开错红冲的)
去年货物销售是开了发票的,今年这个月退费了,分录怎么做呢?主要税务系统跟账上不一致,因为这个红票不红冲
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
不需要用以前年度损益科目吗
不需要用以前年度损益科目。
25年10月开销售发票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 26年1月开红冲发票 借:主营业务收入 应交税费-销项税 贷:应收账款 请问是这样做吗
是的,你的理解是对的。
24年这笔分录做错了,请问我在2025年12月要怎么调整呢 借:应收账款1800元 贷:主营业务收入1592.92元 应交税费-销项税207.08元
哪个地方错了?金额吗
是的,应收账款只400元
收入金额也错了吗?
是的,当时正确的分录金额应该是: 借:应收账款400元 贷:主营业务收入353.98元 应交税费-销项税46.02元
直接做相反分录,金额为差额