能计入福利费,按不超过工资总额14%限额扣除
老师您好,参加市政府,教育厅等组织的职业技能大赛,获奖可以认定技师或高级工,企业参加这项比赛所买的运动服,发生的差旅费属于与企业所得税中的与生产经营无关的支出吗?还是属于合理支出可以在企业所得税税前扣除?还是计入福利费?
我们公司内部员工餐厅,购买食材菜,只有收据怎么办,可以入账吗?入什么科目,所得税前可以扣除吗? 老师能不能让他们去税务局代开发票啊?代开明目是什么?不理解?除了入福利费,还有别的办法吗?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,销售眼镜商店经理,中午在牛肉面吃饭,一个月很多次统一开了一张发票999元,这种可以走什么费用?在超市开了点发票购买水果肉菜什么的这种可以入账吗?我们没有食堂,但是有两个员工可以作为福利费入吗?还是不能入账395元?
31.(10.0分)裕丰公司为居民企业,属于主要从事电子设备制造业务的大型企业。2021年有关经营情况如下:(1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入550万元,转让旧机器设备收入3000万元。(2)实发合理工资、薪金总额2000万元,发生职工福利费300万元,职工教育经费60万元,工会经费24万元;(3)直接捐赠给贫困地区小学14万元;(4)其他可在税前扣除的成本、费用、税金合计70万元。已知:适用的企业所得税税率为25%。职工福利费、职工教育经费、工会经费在不超过工资、薪金总额的14%、8%、2%限额内准予扣除。不考虑其他因素。(1)计算裕丰公司2021年度收入总额。(2分)(2)计算应纳税所得额时,准予扣除的职工福利费、职工教育经费、工会经费分别是多少?(3分)(3)计算裕丰公司2021年度企业所得税应纳税所得额。(3分)(4)计算裕丰公司2021年度企业所得税应纳税额。(2分)
31.(10.0分)裕丰公司为居民企业,属于主要从事电子设备制造业务的大型企业。2021年有关经营情况如下:(1)销售货物收入2000万元,提供技术服务收入550万元,转让旧机器设备收入3000万元。(2)实发合理工资、薪金总额2000万元,发生职工福利费300万元,职工教育经费60万元,工会经费24万元;(3)直接捐赠给贫困地区小学14万元;(4)其他可在税前扣除的成本、费用、税金合计70万元。已知:适用的企业所得税税率为25%。职工福利费、职工教育经费、工会经费在不超过工资、薪金总额的14%、8%、2%限额内准予扣除。不考虑其他因素。(1)计算裕丰公司2021年度收入总额。(2分)(2)计算应纳税所得额时,准予扣除的职工福利费、职工教育经费、工会经费分别是多少?(3分)(3)计算裕丰公司2021年度企业所得税应纳税所得额。(3分)(4)计算裕丰公司2021年度企业所得税应纳税额。(2分)
已抵扣了,进项税转出,分录是?
请问老师,其他应付款借方有余额,怎么调账啊
老师,注册资金实缴后多久可以支出使用
客户品质扣款怎么做账,分录怎么做
老师,手撕发票现在还可以正常使用报销吗
老师,我们公司是设计服务公司,营业执照也有游艺产品的销售。如果给对方销售儿童游乐设备,开发票的具体内容能直接开产品吗?
应收账款3年以上收不回来了,钱人家就是不给了,能做营业外支出吗?我做了营业外支出汇算清缴调增不就行了吗
老师这两张图怎么做账,实际每月付款6万多,公账上面未收到任何钱
老师,您好:咨询下,二季度有3笔印花税需要申报,其中2个是租赁合同,1个是建筑合同。这个电子税务局中是要录入吗,还有建筑合同的税源,之前没有采集,这个怎么办?
小规模纳税人在取得进项税发票的时候,无论是取得的专用发票还是普通发票,都统一不做进项处理,分录可以直接写 借:主营业务成本 贷:银行存款吗
全部员工的工资总额吗
是,全部员工的工资总额
公司开办费指的是开始营业之前装修的阶段吗
指的是开始营业之前装修的阶段
开办费没有票是不是就不能算作成本,不能抵扣企业所得税
开办费可做为成本费用,只是汇算时,不能税前扣除
无票也能入吗
有票的也不能税前扣除吗
有票能税前扣除的。 无票能入,只是不能税前扣除
就是到汇算清缴的时候,纳税调增就可以了是吗
是,到汇算清缴的时候,纳税调增就可以了