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四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账

2025-09-14 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-14 21:14

借:银行存款
贷:应收账款

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暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-08-02
借应付账款贷主营业务成本, 借主营业务成本贷应付账款
2023-12-13
借应交税费,预交增值税附加税 贷银行 然后6月份抵扣。借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税,都是做到6月份的这几个。
2024-06-19
你好; 你先暂估入账; 借财务费用-手续费 贷银行存款;如果是收到专票 调整; 借进项税借财务费用-手续费;金额负数 
2024-04-23
借财务费用负数 借财务费用就成了
2024-04-23
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