你好,开始施工了的话需要预交
公司是一般纳税人建筑公司, 如下业务的账务处理是否对?? 1月预先收到发包方汇来第一期工程款100万,未开具发私服,分录如下: 借:银行存款100万 贷:合同负债100万 2月补开发票: 借:合同负债100万 贷:应交税费-应交增值税-销项8.26 贷:合同结算91.74 5月申请第二期工程款300万,开具发票,但未收到工程款,分录如下: 借:应收账款300万 贷:应交税费-应交增值税-销项24.77 贷:合同结算275.23 6月收到第二期工程款,分录如下: 借:银行存款300万 贷:应收账款300万
收到对方100万预付款,对方要求开票,但是我们工程还没有开工,没有进项税额抵扣,怎么办
老师好!公司8月销售稻谷100万元未开票,以后要开票,这100万增值税申报表要填到哪里呢?以后还要开发票给对方的
公司公户收到货款100万,开给客户发票30万,还有70万没开票,申报增值税100万,还是30万!
300多万的工程,现在收到100万,还没有给对方开发票,收到这100要预申报增值税吗?
已经开工几个月了,预交申报可以抵扣进项吗?我们是一般纳税人
可以的,只要是一般计税的就行。
申报也是电子税务局申报吗
你好对的是这么做的。
那后面这100万开发票了怎么办勒
开了之后,红冲之前的无票销售额再做发票。