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老师好!公司8月销售稻谷100万元未开票,以后要开票,这100万增值税申报表要填到哪里呢?以后还要开发票给对方的

2022-10-14 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 11:24

稻谷销售是免税的

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快账用户7524 追问 2022-10-14 11:24

我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-10-14 11:25

你好,没有开发票,建议不要做无票收入,小规模以后你再申报,没法红冲这个无票收入。

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快账用户7524 追问 2022-10-14 11:28

不申报集中申报怕超年500万,会变为一般纳税人呢

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齐红老师 解答 2022-10-14 11:33

你好,那我提前跟你说,你以后开了发票不好申报 在第12行里面填写,然后再去填写减免明细表最后一行。

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稻谷销售是免税的
2022-10-14
这个未开发票这个收入申报是需要你自己申报填写附表1 这个,计算需要勾选进项发票时是不是应该以8万%2B39万的销售为基础计算? 是的
2020-10-17
你好,不用,未开票收入填负数,专票正数就抵消了
2022-05-12
你好同学 借银行存款628500 贷其他应收款628500
2023-06-11
你好,老师确认一下, 1.你是7月已做无票收入163? 2.然后8月份开了163的票? 3.8月又有136无票收入?是这样吗? 4.9月份开7月红字是7月份开出的其他票?
2021-09-02
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