没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增

老师你好 我这边之前付了一笔材料预付款 现在材料不用了 对方公司需要把钱退给我们 但是他们那边用另外一个公司给退 这种情况怎么处理
老师,你好!我这边开发票20万给对方,现在业务员说当时合同金额是20万,但是后来没有要那么多货,对方现在有10多没有付给我们,发票他们已经抵扣了,不能退给我们,他们现在要让我们出具已经全部付款的证明,老师,这个要怎么处理?
你好 老师 环保公司 有些素材会找外面兼职的人来写 付款的时候是付给个人的 让他们个人提供发票也不太可能 这种情况公司该怎么处理合适?
老师你好,我们公司给私人拿走了一个物件,私人那边要对公付款,我们也不开票,这种贷方走撒子科目好,走营业外收入也不合适样
老师您好,我想咨询一下,我这边有个客户他想注销他的公司,但是我们之前还有最后一笔业务,就是我们给他开票,他给我们付款,但是现在他付不了款,让第三方给我们付款,我这边是不是必须走三方协议来处理这比业务呢
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
那我这边怎么发放给他比较合法合规呢
可以正常支付,只是不能税前扣除