之前已经做了成本 借应付账款 贷利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出。
4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转怎么做会计分录
老师侵害一下,去年的销售商品的发票,去年也确认收入了100万,今年因为市场原因发生销售折让,给对方50%的补偿,那对方把原来100万的发票全部申请红字发票信息表了,我是不是给对方开一张红字发票和一张50万的蓝字发票
老师好。问一下,去年的开的销售发票,今年2月销售折让,有部分红冲,请问相应的会计分录怎么做?包括所得税调整。另报表怎么调?
老师好,我们是一般纳税人,去年我们收到一张发票20万元,对方多开了3550元,在12月份对方给我们又开了一张3550元的红字发票,他说是按销售折让,那我的会计分录怎么写?
老师,请问一下我司今年收到去年的一个销售折让红字发票,因去年不知道会产生销售折让所以按照折让前全额计入成本,那跨年收到的折让发票怎么做账呢
那需要调整去年的财务报表吗,汇算清缴时需要怎么调整呢
财务报表不需要修改的
那24年的企业所得税汇算清缴呢
你好,纳税调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
年报也不需要调整吗
你好,年财务报表也不需要修改。
好的,谢谢老师,那相当于我现在的库存成本也不用在进行调整了是吧,因为销售折让的金额已经冲了去年的成本
是的对的是的对的。
那老师,我想咨询下我看纳税调整明细表上第八条有个销售折扣,折让和退回,这栏主要调整什么呢
你好,这个销售折扣是给予的折扣,销售的时候给优惠的。
那我们跨年收到的折让发票金额可以填在这里吗,而不选择填在你前面说的第三十拦?,这两种都是可以的嘛
销售转让的不符符合要求销售折让的是质量有问题出现的。
什么意思呢,我没太读通
你好,销售折让是质量有问题,你们这个属于质量问题,不是折扣。
我看他也有个折让呢,所以问一下
你好,销售折让,这个不等于销售折扣不一样
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。