你好 4,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账, 5 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 , 贷:原材料
练习商品销售收入的核算(一)资料:丁公司2020年12月发生有关业务如下。1、12月1日,向A公司销售甲产品一批,增值税专用发票列明销售为1.000000元,增值税130000元。为及时收回收货款,给予A公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(现金折扣按不含税售价计算)。该批商品的成本为850000元。12月9日,通过银行收到A公司支付的扣除现金折扣后的款项。2、12月2日,收到B公司来函,要求对当年11月2日所购商品在价格上给予5%的折让。本公司在该批商品销售时,已确认销售收入2000.000元,并收到款项。经查核,该批商品外观存在质量问题,同意B公司提出的折让要求。当日开具红字增值税专用发票并支付折让款项。3、12月10日销售产品一批价格为500000元,给予购货方10%的商业折扣,增值税率13%;货款通过银行转账收讫。4、12月14日,向D公司销售甲产品一批。该批产品的售价为1200.000元增值税为156.000元。款项于当日通过银行收讫。该批产品的实际成本为750,000元5、12月31日,收到D公司退回的本月14日所购全部产品。经核
1.向A公司销售商品一批,计售价400000元,增值税率17%,收到等额转账支票,填制进账单送存银行。2.向外地甲公司销售商品一批,计售价100000元,增值税17000元,商品已发出,用银行存款为甲公司垫付运费1500元。3.向B公司销售商品一批,计售价50000元,增值税8500元,收到B公司签字承兑的2月期商业汇票一张。4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转6.收到丙公司开出并承兑的3个月到期的商业承兑汇票一张,抵付前欠货款30000元。7.某小企业委托丁公司销售商品200件,商品已发出,每件成本60元。合同协议约定,应按每件100元对外销售,小企业按不含增值税销售价格的10%向丁公司支付手续费。丁公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注前预收货款的50%,交货后结清其余款项
1.向A公司销售商品一批,计售价400000元,增值税率17%,收到等额转账支票,填制进账单送存银行。2.向外地甲公司销售商品一批,计售价100000元,增值税17000元,商品已发出,用银行存款为甲公司垫付运费1500元。3.向B公司销售商品一批,计售价50000元,增值税8500元,收到B公司签字承兑的2月期商业汇票一张。4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转6.收到丙公司开出并承兑的3个月到期的商业承兑汇票一张,抵付前欠货款30000元。7.某小企业委托丁公司销售商品200件,商品已发出,每件成本60元。合同协议约定,应按每件100元对外销售,小企业按不含增值税销售价格的10%向丁公司支付手续费。丁公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注前预收货款的50%,交货后结清其余款项
4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。5.转让原材料一批,转让价20000元,增值税3400元,款项收妥存入银行。该批原材料的实际成本为18000元,予以结转怎么做会计分录
2019年5月28日,甲公司向乙公司销售一批商品。商品成本为40000元,开出的增值税发票上注明的不含税销售价格为50000元,增值税税额为6500元。商品已发出,款项也已收妥。6月5日,乙公司在验收商品时,发现存在质量问题,要求给予20%的价格折让,甲公司同意给予折让,开出红字增值税发票,并退回了相应的货款。要求:编制甲公司有关销售折让的下列会计分录:(1)发出商品,收取货款,并结转成本。(10分)(2)同意给予价格折让,并退回多收货款(10分)。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
4.上月销售给丁公司的商品一批,因质量问题,一直未收回货款,经多次交涉,本公司同意给予5%的销售折让。今日,收到丁公司寄来的所在地税务机关出具的商品销售折让证明,开出红字增值税发票,折让货款5000元,增值税850元。
你好 4,借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)