你好,这个以后还报销吗?不报销的话,你选择不抵扣勾选报销的话,你先留着。

一家装饰公司,小规模,因为企业所得税申报与增值税申报不匹配,导致税局要查账(本以为去税局更正申报就可以了,但是因为成本异常导致专管员有疑惑)。因为主营业务成本几乎没有(经营时很多客户没办法开发票,就没有成本发票)导致现在账面上大多只有我们自己开出去的销售发票所入的账以及员工工资,请问这样去让专管员查账会怎么样啊,我们应该怎么处理
电子税务局申报系统里面的进项税,与公司账面的进项税不一致。请问怎么调整。(由于在上半年时,有发票,没有收到,可在勾选系统里勾选了。以后这张发票都收不到)。请问怎样把电子税务局进项税和账面进项税调一致。
老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
老师电子税务局系统里查到进项税票很多是个人消费的就没有来公司报账,导致账上待认证跟系统对不上,这种怎么处理,可以在进项系统里做不抵扣么
员工开了发票,但是又没有来报销,导致账套上和电子税务局上面的进项税不匹配,这个怎么处理?
一个公司的营业执照上没有出口权的经营范围,那么一些运费发票和服务发票的费用票,都是带有国际的,要怎么样才能用得上这些发票呢,
老师好,公司原本是做设计、监理等服务,现在公司想拓展业务,再想加入一个行业,帮各企业或个人申报职称、企业申报高科技公司及专利服务,象我们这种能不能直接在营业执照上加名称,因为都是服务行业,一般纳税人税率应该都是6%吧
老师,面试被问到成本核算怎么着手的问题。得如何回答
老师,安装的避雷针迁坟补偿款20万,是要跟避雷针入固定资产 还是直接费用 还是做摊销
如果退税率是0,查询属于不退税的,那视同内销,进项是可以正常抵扣是吧
老师请问一下,我们公司是新开办的企业,在给员工交社保时填的月基本工资是填上一年当地的工资标准还是按员工的实际工资
子公司计提了借母公司的财务费用,进其他应付款,母公司报表未做利息收入和其他应收款,怎么编制抵消分录
朴老师,电商公司在拼多多平台申请平台给我公司开的发票在点子税务局能查到吗?
一个经营地址,两个公司。可以交一个房产土地税吗?就是之前的公司查封了,又用同一个地址注册了一个。第一个交了。第二个需要再交吗
老师,开酒的商品发票,数量开一批,然后我自己打一份明细放在后面可以吗?
应该还报销,那这样进项税和账套就一直对不上
你好,没有报销的,你没有认证,做到应交税费待认证怎么和账套上的不一样?
你认证的账上做进项和你的附表2一样就行。
直接全部计入费用了,没有放在待认证
你账上做的有问题,你应该体现出应交税费待认证。这些是收到了发票,但是没有勾选的。
还有好多那些报销款,他就直接记录了费用都没有单列进项,我实在是不想调她的帐
那你就不一致,那没没办法了
影响大吗?
如果以后这些抵扣增值税影响大, 他影响你的利润, 少缴了所得税 实际你并不能抵扣这么多的所得税
如果他发票开了,但是又没来报销,分录怎么做
你知道具体的是什么业务吗?如果不知道的话不用做。
如果知道的话,借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款
那不知道的话就不要做凭证对吧?那这样的话未勾选里面和应交税费待认证就不一样哦,这样可以吗
是的对的 是的对的
那我就保证我勾选的和我账套进项一样就行是吧, 然后那些直接计入管理费用的我也不要去调了对吧
你好可以的, 可以的