你好,这个以后还报销吗?不报销的话,你选择不抵扣勾选报销的话,你先留着。

老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
税务系统的待认证进项税比账上的多怎么处理?好些老板没有拿发票回来入不了账,但是在税务系统上面又有怎么处理
老师电子税务局系统里查到进项税票很多是个人消费的就没有来公司报账,导致账上待认证跟系统对不上,这种怎么处理,可以在进项系统里做不抵扣么
员工开了发票,但是又没有来报销,导致账套上和电子税务局上面的进项税不匹配,这个怎么处理?
财务系统导出来的进项税明细可以通过什么方法和电子税务局导出来的未勾选明细快速匹配呢?通过什么字段?比如2月账上做了600份发票,电子税务局导出来的未勾选有3000份发票,怎么把这600份匹配到3000份里呀
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
应该还报销,那这样进项税和账套就一直对不上
你好,没有报销的,你没有认证,做到应交税费待认证怎么和账套上的不一样?
你认证的账上做进项和你的附表2一样就行。
直接全部计入费用了,没有放在待认证
你账上做的有问题,你应该体现出应交税费待认证。这些是收到了发票,但是没有勾选的。
还有好多那些报销款,他就直接记录了费用都没有单列进项,我实在是不想调她的帐
那你就不一致,那没没办法了
影响大吗?
如果以后这些抵扣增值税影响大, 他影响你的利润, 少缴了所得税 实际你并不能抵扣这么多的所得税
如果他发票开了,但是又没来报销,分录怎么做
你知道具体的是什么业务吗?如果不知道的话不用做。
如果知道的话,借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款
那不知道的话就不要做凭证对吧?那这样的话未勾选里面和应交税费待认证就不一样哦,这样可以吗
是的对的 是的对的
那我就保证我勾选的和我账套进项一样就行是吧, 然后那些直接计入管理费用的我也不要去调了对吧
你好可以的, 可以的