你好,这个以后还报销吗?不报销的话,你选择不抵扣勾选报销的话,你先留着。
一家装饰公司,小规模,因为企业所得税申报与增值税申报不匹配,导致税局要查账(本以为去税局更正申报就可以了,但是因为成本异常导致专管员有疑惑)。因为主营业务成本几乎没有(经营时很多客户没办法开发票,就没有成本发票)导致现在账面上大多只有我们自己开出去的销售发票所入的账以及员工工资,请问这样去让专管员查账会怎么样啊,我们应该怎么处理
电子税务局申报系统里面的进项税,与公司账面的进项税不一致。请问怎么调整。(由于在上半年时,有发票,没有收到,可在勾选系统里勾选了。以后这张发票都收不到)。请问怎样把电子税务局进项税和账面进项税调一致。
老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
税务系统的待认证进项税比账上的多怎么处理?好些老板没有拿发票回来入不了账,但是在税务系统上面又有怎么处理
老师电子税务局系统里查到进项税票很多是个人消费的就没有来公司报账,导致账上待认证跟系统对不上,这种怎么处理,可以在进项系统里做不抵扣么
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
老师,我刚去一家公司,我们是做旅游第三方平台,赚取中间差价的,客户从同城下单,然后同城推单,我们在去相应酒店下单,这个平台给我们开票是经济代理服务,代订房费,我弄不太明白这个逻辑关系,那酒店开票给谁呀,我们是给客户开票吧,开住宿费好像
老师易税云平台跳出备案单证这个要不要管它。
已经结转成本的时候才发现产成品入库的数量换算方式错误,少算了,导致成本过低,如何调整
老师,我们加盟商商户都需要给客户开票,就是我们能代理这个业务吗?用什么方式去做比较合适呢?
银行账户能看到余额吗,未分配利润和银行账户余额不一致是什么原因
老师:租的钢管 费和架子工人工费开在一张发票可以吗?如果可以,合同用是不是得体现租赁费和人工费
老师精斗云怎么用,我之前做会计处理是手工电子表格做账的,现在公司买了个金蝶的精斗云,我不会用
应该还报销,那这样进项税和账套就一直对不上
你好,没有报销的,你没有认证,做到应交税费待认证怎么和账套上的不一样?
你认证的账上做进项和你的附表2一样就行。
直接全部计入费用了,没有放在待认证
你账上做的有问题,你应该体现出应交税费待认证。这些是收到了发票,但是没有勾选的。
还有好多那些报销款,他就直接记录了费用都没有单列进项,我实在是不想调她的帐
那你就不一致,那没没办法了
影响大吗?
如果以后这些抵扣增值税影响大, 他影响你的利润, 少缴了所得税 实际你并不能抵扣这么多的所得税
如果他发票开了,但是又没来报销,分录怎么做
你知道具体的是什么业务吗?如果不知道的话不用做。
如果知道的话,借管理费用 应交税费待认证 贷其他应付款
那不知道的话就不要做凭证对吧?那这样的话未勾选里面和应交税费待认证就不一样哦,这样可以吗
是的对的 是的对的
那我就保证我勾选的和我账套进项一样就行是吧, 然后那些直接计入管理费用的我也不要去调了对吧
你好可以的, 可以的