你好,是的,做不抵扣勾选就行

老师请问一下一般纳税人系统里勾选进项票大于账面的进项。这个怎么处理呢?原因是有的发票是老板个人消费了开了财务这边没有入账,还有的是开票方开重复了,所以系统里的就比账上留底的多。
公司变更成一般纳税人,也收到了专票,但是当时是以普通发票入账的,现在税务的待认证系统还有很多之前的专票,怎么处理啊?我能不能在认证系统里面做不抵扣处理呢?
老师,这个税务系统里的报表上写的1万七千多的留抵税,有可能是之前收到没有抵扣勾选的进项票吗,我在系统里看了有一万两千的未抵扣认证的发票,多余的怎么处理
老师 我们是房地产开发公司 在没竣工验收之前进项记的是待抵扣进项税额 1月竣工验收完了 给业主开了入住好票 待抵扣转进项抵扣增值税 我们是从2016年-2023年都是记的待抵扣 系统里的待抵扣金额跟我们账上差了5000多块钱 账上多 由于2016-2018我们电脑查询不到系统里实际抵扣金额了 2019-2023系统和账上是对上了 所以5000多无法查询 请问老师我们账上多出来的5000多 是不是应该做进项税额转出 那分录的借方应该记什么呢
老师电子税务局系统里查到进项税票很多是个人消费的就没有来公司报账,导致账上待认证跟系统对不上,这种怎么处理,可以在进项系统里做不抵扣么
老师,就是租了5个房子,不同房东,然后一次性预付3个月的房租,是不是这样写分录,预付账款-房租-1号房租,预付账款-房租-2号房租, 如果分摊费用的时候,怎么写分录啊,
老师好,一年所有税加起来上了100万过一点的公司算多还是少呢
事业单位购买的树苗应记入什么科目
分公司的税收和总公司有关联?
老师想问一个问题哦:总收入按照282417.57,已知开票,,合计金额:28,388.70元 合计税额:3,017.44元,还有已知已有进项是245198.71 税额是28165.75 按照这个收入金额申报,可以帮忙测下大概要交多少税嘛
老师,汇算清缴时那个职工薪资调整表里面的数值怎么填写,比如我25年实际计提42000元,实际发放了35000元,这个需要填写在哪个位置?
一个公司从转成一般纳税人之后没有做账,每个月都在申报,财务报表应该是错的,年度的汇算清缴应该也有问题,现在让我接手怎么办,商贸公司前几年开票的货物明细特别多,软件里录入库单都需要好久吧,10年的账了,银行回单好像也没有,我现在应该从头建账吗,
资产折旧摊销纳税调整表怎么填
老师:我们是贸易公司我们是从第三方买回来的工厂总体设计图,试验系统设计图、招标技术规格书等在卖给国外的,入账是入什么库存商品对吗?还是其他的
老师,我们开出口发票的抬头根据什么来开,报关单和提单境外收货人都是中东的清关公司,而合同是中间商公司,银行水单是终端客户