同学,你好 是可以的
老师,请问明年收到24年的发票可以入账到23年的汇算清缴里面吗?业务是23年的只是24年开了发票,那23年汇算清缴时把它算进去可以嘛
23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
我在24年5月份做23年的汇算清缴,报企业所得税年报的时候,把暂估得确定不会来票的暂估,把成本调减了5万,那我账已经结转了23年的了,24年1季度的也结转申报了,这时关于这个调的5万,我要怎么做账,何时做账
老师23年成本已经入账了,但24年汇算清缴的时候才发现,这个要怎么调整账务
23年的报销费用重复做了一笔,然后在24年账中直接红冲的,在做23年汇算清缴时这笔费用要调增吗
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗
不用更正23年年报吗
同学,你好 要更改的
就是23年这部分重复入账的金额在25年做红冲更正处理 更正23年申报表缴纳税款和滞纳金 对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
直接在24年调不行吗 或者不调有什么风险吗
同学,你好 不调的话,就是之前费用多做了,少缴纳企业所得税
有风险是吧
23年有几张发票 企业才发现没入账 现在25年了还可以入账吗 跨年入账有什么麻烦吗
同学,你好 嗯嗯,是的
23年有几张发票 企业才发现没入账 现在25年了还可以入账吗 跨年入账有什么麻烦吗
同学,你好 不建议入账,跨年了。 会有违反会计入账及时性的风险