不要纠结,收回发票时冲平其他应收款科目就行

老师,我们代收代付很多商户的电费,每个商户都设置科目,付的时候也不是全部付出去,该怎么做分录呢?我们是先收后付,借银行存款,贷,其他应付款-商户明细,因为商户预存我们是收的多付的少,每个商户剩余多少我们不知道,这种情况下付的时候分录要怎么写?
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师,如果我想从账面上知道欠供应商多少钱,收到多少发票,是不是我只设置一个应付账款-某某供货商就可以了,在贷方就是欠他的钱;如果在借方就是预付的,是供货商没给我开票的,这样对么
跟电网公司结算电费十多年了累计有几十万的应收账款,现在要核对是哪几个月的账未全部付完,对方单位支付的电费多了就冲减应收账款,少付就计入应收账款,可是他们多付电费未注明是支付前期哪几个月的电费,现在十多年累计下来应收账款余额有几十万,现在应收账款要怎么对
老师 预提费用发生 借 制造费用计入成本 或者 三大期间费用 贷 其他应付款 应付利息 或者其他科目(贷方还有什么科吗?) 实际支出的时 借 其他应付款 应付利息 贷 银行存款 老师就待摊费用给我举个例子啊
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
老师,我公司跟A公司没有业务往来,1、我公司银行转款给A公司20万,2、A公司给我们银行承兑汇票 20万 3、我公司给20万银行承兑汇票背书给我公司的供货商4、供货商给我公司开发票,请问这四步账务处理分别是什么
问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方? 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中,如何做汇算清缴?