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老师,我这电费是欠多少交多少,在支付完欠的电费,科目借方我为什么不计入预付款或者应付账款呢?而是计入其他应收款

2025-02-23 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-23 16:42

不要纠结,收回发票时冲平其他应收款科目就行

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相关问题讨论
不要纠结,收回发票时冲平其他应收款科目就行
2025-02-23
你好;正常是 : 企业计提预提费用的分录为, 借:管理费用或者制造费用—xx费用等  , 贷:预提费用。 实际支付时,对预提费用进行冲减, 借:预提费用, 贷:其他应付款 ; 发生支付的时候 :借  其他应付款 贷银行存款      
2022-12-23
您好,那您就注明哪个月应收,哪个月收款,差异自然就有了
2022-08-03
老板借你单位的钱借其他应收款 贷银行存款 你借老板的钱借银行存款贷,其他应收款 如果你们先预知给他了,后期他来报销可以用其他应收款,如果之前没有报销是个人垫付了,你们欠了别人的钱,用其他应付款
2026-02-06
你好,同学,可以做 借:其他应付款7000 贷:其他应收款7000
2024-10-29
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