您好,那您就注明哪个月应收,哪个月收款,差异自然就有了

我们公司是做水电的,每个月开发票给电网公司,会有一部分的收入挂在应收账款,可是应收账款有时候跟其他月份的一起付没有分开,现在应收账款多了几十万应该怎么对账?
老师好我们是物流公司,7 8 9 10四个月的帐之前记得比较乱,没分明细,只有总收入总支出 余额,现在要把前几个月各个月的帐分明细,应收、应付、应付、未付,11月份支付着九、十月份的帐,十月份也有支付的九月份的,应收账款金额也不是实际收到的, 因为有罚款 ,当时无法查具体多少 ,应收和实付有差价 ,差价是中间利润,我是11.3 号正式接手的 他们想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前几个月的应收、应付、未收、未付算清楚
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
应收账款十多年的账了每年累计下来有三十多万,现在要对出来是哪几个月的应收账款,可是现在只有发票和银行回单,回单上也没有注明是多支付和少付的哪个月的账,现在要怎么才能把应收账款多出来。
跟电网公司结算电费十多年了累计有几十万的应收账款,现在要核对是哪几个月的账未全部付完,对方单位支付的电费多了就冲减应收账款,少付就计入应收账款,可是他们多付电费未注明是支付前期哪几个月的电费,现在十多年累计下来应收账款余额有几十万,现在应收账款要怎么对
老师问一下,生产企业出口外销,需要商检吗?
老师,我是2020年接收的这家公司,我们是建筑企业,是被挂靠方,我发现2019年的时候,挂靠方给我们提供了一批工资表作为成本,没发票,也没申报个税,之前的会计入帐了,都结转完了,现在这个项目结算完了,统算成本呢,这个工资表入帐可以吗?还需要对方再提供一遍发票吗
老师,有个问题请教,我们是销售安装中央空调,家用电器,有客户介绍,有设计师介绍,成功的话有返佣,几百到万,看单子大小都有,这个钱都是私出,有没有什么合理的办法对公账户?
老师,电商行业,成本占收入比例一般控制在多少合适
老师,我们是软件开发企业,委托对方给我们开发一款软件系统,对方已经开票给我们,但是还没有验收,请问这个发票应该怎么入账
请问做出口退税申报时,在线版是不是可以不用下电子口岸报关单解密上传呢?
我们卖了门窗,进项票过几个月回来,可以先开进来点彩卷抵扣进项吗?彩卷是库存商品,以后也要卖的
老师,销售费用管理费用,我要不要分部门啊,还是直接销售费用然后二级明细
去税务局代开劳务发票,除了需缴纳增值税及附加税,经营个税,是否还要被追缴劳务20%个税。
请问老师我们跟事业单位租房子,然后他们开事业单位的单据给我们租赁费但是盖的章是财务章这个对吗
每个月都有差异,有的是多付,有的少付,从来不按发票金额付款,要怎么对?
您好,那就整体对差异