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我公司一般纳税人从事农产品批发零售,客户24年9月,10月从我公司购买蔬菜多批,金额达到100万,款未付发票也未开。到今年2025年2月底要求开票。那么我24年和25年要如何账务处理呢,增值税要怎么申报

2025-02-24 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-24 16:03

你好,你这个本身销售应该是免税的吧

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快账用户3066 追问 2025-02-24 16:08

还有调味品,肉类

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:09

你好,你有什么你就添加什么上去就好了。按照实际来就行。 你按照实际的业务来开发票,确认收入。 你这个是25年开的话,要申报在25年。

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快账用户3066 追问 2025-02-24 16:42

那24年要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:43

你好,你24年可以做一个无票收入。

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快账用户3066 追问 2025-02-24 16:52

怎么写会计分录

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:52

你好,分录你如果24年已经结账了,你就借应收账款贷,以前年度损益调整。

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快账用户3066 追问 2025-02-24 16:58

能从24年到25年完整的写个分录吗

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齐红老师 解答 2025-02-24 16:59

你好,你这24年有没有确认收入的? 另外你自己要确认一下你想不想做到24年?你如果想做到24年的话,得要去更正去年的申报,要补税和滞纳金

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快账用户3066 追问 2025-02-24 18:22

24年确认了,会计分录要怎么写24年至25年的,补水要补什么税呢

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齐红老师 解答 2025-02-24 18:23

你好,你这个要先看你有哪些是要收税的, 一般的选的话按照13%计税,正常就是增值税及附加印花税。

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你好,你这个本身销售应该是免税的吧
2025-02-24
您好,1.24年9和10要申报未开票收入,分录也是确认收入并结转成本分录,补增值税,所得税,附加税,印花税,有滞纳金,每日0.05% 2.25年开票时申报未开票收入负,再申报蓝字发票正,先冲回原分录,再按发票做分录。只有收入分录,成本不用再次结转
2025-02-24
您好,补24年9和10月收入分录并结转成本,增值税申报未开票收入(正),要补增值税,附加税,印花税,所得税,有滞纳金 2.25年增值税申报未开票收入(负)和蓝字发票(正),一负一正不影响增值税,分录是红冲原未开票收入,再按发票做收入分录,也不影响25年利润
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