你好,是一般计费吗?一般计税对应的进项可以抵扣 抵扣增值税只要是一般计税的都可以部不分项目

老师你好! 我公司购买了酒店,楼下的 出租出去,收房租,开票出去。除了增值税,还要交什么税呢? 那么我们购买这个酒店的进项是否能抵扣我们的销项呢?装修取得的进项也能抵扣销项吗?如果可以抵扣,有没时间,金额限制呢?
老师您好,本公司是一般商贸企业,收到客户房子抵债。后期如果想出租和出售,应该怎么入账呢?还有出租出去怎么开票呢?是我们自己可以开还是去税务代开?
老师好:我们是一般纳税人,没有主营业务收入,只有出租房屋的其他收入,之前一直采用的是按简易计税5%,进项未抵扣(税局留底退税后又被缴回了),现在想要把出租房屋这部分做一般计税,是否可以直接更改为一般计税9%,以前的进项是否还可以抵扣
你好老师,我是物业公司的,然后每个月公司的电费进项额比较多,然后可以用来抵扣每个月开给租户的房租出项吗?这样房租的销项就不用交那么多税点,如果不行的话有没有什么办法可以不用交那么多的房租税点
公司2020年购厂房,厂房进项已抵税,如今我把厂房部分出租,如果我12月的租金发票销项税额1.5万,我可以抵扣1.5万的进项税额吗,出租厂房的成本就是折旧,我的折旧费用和我的租金基本持平的。那么出租厂房的增值几乎为0,所以租金收入不交增值税,可以吗?
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
北京2024取得初级证书.2025年登陆哪个网址进行继续教育
我们是个休户,进入电子税务局,在发票业务里面没有看到开票业务办理这些功能的话,比如开票信息维护,和蓝字发票开具。发票额度调整申请这些的话,应该怎么操作才能正常开票?
老师你好,我想问一下我们公司就是收那种玉米秸秆,还有玉那种玉米芯,然后你说是成立一个商贸公司,还是成立一个农农业合作社可以吗?成立哪个呢?是一般纳税人
我们买了一台验布机,款已付30万,票已开30万,但验布机未到,这个应该怎么做分录?
请问,收到的费用发票,是看用途到哪里就计入到哪个科目是吗?比如餐费他是销售或管理出差就计入销售或管理差旅费,再比如是跟主营业务成本有关的那就要计入主营业务成本等是吗?
老师,请问一下,我们代对方公司销售砂石料,我们税率是13%,老板觉得税率太高,想分成两部分跟对方签合同,一部分是销售货物,一部分是运费。销货按13%,运费是不是按9%去纳税呢?(董孝彬老师)
上个月成本票做成费用票,这个月调整成成本,对账务报税等有何影响,谢谢
你的意思是:公司租赁收入可以随着主营业来抵扣进项交3点税负,不论成本是不是租凭成本?
你好,对的是的,是这么做的。
凡是其他业务收入抵扣成本都可以随着主营业收入去抵扣吗?并按照主营业务税负率来纳税?谢谢
这句我没有看懂是什么意思,只要是一般计税的,他不需要区分项目。增值税不需要区分项目呀。你这个比如购买的材料是用在建筑上的,你这个建筑是一般计税的,那你出租出去的房屋也是一般计税的,那你购买的这个材料就可以抵扣出租收入呀。