您好,把人员的工资计入成本就可以

老师,就是我们做汽车洗车美容的,进的耗材基本上都是13个点的耗材发票,但是我们主要是以提供服务为主,开出去的大部分是6个点服务费发票,这个有关系吗
就是我们是给4S店做洗车和美容的,然后也销货,现在就是库存这块好乱,我们是以服务为主,销货这块进项有的供应商不开票,就有库存对不上的情况,然后有的这个月发票开出去了,但是货还没有进
我公司外包给汽车4S店做汽车洗车美容业务,然后外派的在4S店的员工基本上都是没有交社保的,然后每个月工资占了成本的大头,然后都是对私发的,导致税虚高,现在找那些给企业做劳务派遣的,每个月工资代发也可以给我们开6个点的专票,就是他们开的专票我们有风险吗?
我们是外包给汽车4S店做洗车美容的,其实每个月也会进货,但是金额很少,因为大部分也是服务为主,每个月也会让别人给开些耗材发票什么的,现在每个月成本我按什么结转最好
老师,就是我们是给4S店做洗车美容的,然后我们开出去的很多以洗车美容服务费为主,那我们每个月也会购进一些洗车美容耗材,那我们现在成本怎么结转,按什么金额结转呢
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
然后公司购进一批杯子,可以进成本吗?我进了库存,进项税也抵扣了
这个杯子是做什么用的
一起3万多块钱,想进项税抵扣的所以做了库存,杯子买进来其实是送给客户的
后面你送客户是怎么做账的,视同销售吗?
这种送客户的是不能抵扣的,计入业务招待费里面的
如果视同销售的话,那我账是不是做错了,那送出去怎么做账,现在也跨年了
你是怎么做账的了?
12月份的时候,进来的时候做的借:库存商品 应交税费-进项 贷:银行存款 成本结转直接借:主营业务成本 贷:库存商品
你做进项转出吧,把这个进项转出就可以了
怎么做账,然后我12月份也结转了成本不用管吗?
前面的不用管,进项不能抵扣,做进项转出
那怎么做账,做了进项转出,那库存表剩下的库存怎么处理
你不是结转了成本了吗,前面的关系不大,只是进项不能结转
你不是结转了成本了吗,前面的关系不大,只是进项不能抵扣
12月份我只结转了一部分,还有一部分没有结转
你是所有的进项都抵扣了吗?
这个没关系的,你到时用了再结转
那做进项税额转出,做账怎么做
借:主营业务成本
贷:应交税费-进项转出
后面的金额是当初抵扣的进项税是吧
是的,这个要转出来交税的