做增值税的结转分录,全部结转到应交税费-未交增值税即可

老师,请问增值税上期留抵税额本期如何计提分录,谢谢
老师好,上期进项税额留抵税额,本期需要抵扣,如何填增值税申报表?填哪个表?
老师,增值税留抵抵欠后,申报上自动填上数字了,主表上的期末未交增值税没有去掉这部分税额呢
老师 请问下留底税额抵扣了之前的欠税,增值税申报表上面怎么填写呢?
增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,如何做会计分录
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
已结转应交税费一未交增值税,但申报表期末留抵税额自动填列进项税额转出
不用管,只用看最后底抵税或应缴税,是否与账上未交增值税一致
不一致呀
申报表上自动清零了,抵交原欠增值税
期初留抵税额清零了 ?
是的,申请期末留抵税额抵交欠税款
上期留抵税额 不会自动清零,仍然会显示,同时会在进项转出 上期留抵税额抵减欠税
那这样,分录要怎么填制
做增值税的结转分录,全部结转到应交税费-未交增值税。
若非要与申报表保持一致,再做 借:应交税费-未交增值税 贷:进项转出
进项转出这个科目,要结平,分录怎么填写
进项转出这个科目,要结平,再转到应交税费-未交增值税
不明白,借应交税费一未交增值税,货进项转出,进项转出单边挂贷方,怎么结平进项转出?
所有的三级明细都要结转到未交增值税。
借应交税费一未交增值税,货进项转出,这个分录本就不用做,是你纠结要与申报表一致,才做的
申报表与账务不一致可行?
申报表与账务不一致,可行