一、交税的分录是: 借:应交税费——未交增值税 借:营业外支出——税款滞纳金 贷:银行存款 二、至于税款欠税的金额,需要补提销项税额。结转计入未交增值税

老师好,增值税留抵税额抵欠会计分录怎么做
老师,增值税进项留抵税额抵减增值税欠税和滞纳金的分录怎么写?
进项留抵税额抵减增值税去年欠税怎么做分录
增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,如何做会计分录
增值税有欠税,然后税局要求留抵抵欠,有增值税进项留抵税额5200,现将单位增值税留抵税额5200抵减欠增值税4600,抵滞纳金600。那怎么做分录怎么处理进项税额?使得增值税调平?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
欠税的金额是1月份的,应该不用补提,现在是我把多余的进项税来抵减欠交的税费
我账上未交税费和我的欠交税费金额是对的上的,就是现在我把多余的进项来抵扣欠交的税费了,我不知道这个抵减的分录如何做
那你欠交的是什么税呢,同学
截图上有的,增值税
滞纳金也抵减了
你们有欠交的增值税,就要账上有未交增值税才可以
我账上有未交增值税的呀,未交增值税和我抵减前的金额肯定是对的上的,就是我现在用留底的进项税抵减了我1月份欠的增值税和滞纳金,我抵减的这个应该如何做分录,我不是交增值税,我是用进项抵减了我欠的增值税和滞纳金
你一月份欠的增值税不也是记到未交增值税吗
肯定是记到未交增值税呀
我现在不是要交税的分录,我需要留底进项抵减增值税欠税的分录,我钱都没付出去,我交什么税
我欠没付出去,但是我的未交增值税少了,因为我用留底进项抵减了欠交的增值税和滞纳金
同学你好 按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。 滞纳金计入营业外支出
未交税金已经被留底进项抵减了,贷未交税金?呢我账上的未交税金不是又多了?
你在抵减,也要在账上体现出来呀
不对,我红字做了进项税金 未交增值税 营业外支出,分录不平,感觉你没理解我说的
增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,如何做会计分录?就这个问题,就是我上面给你的分录。你也可以就这个问题问下其他的老师,专门指定你认可的老师回答也行