对的是的,这个金额也不影响他的提成。

老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
老师你好,我们是一家汽车销售和维修车辆公司,有一部分配件上月已经从库房领出去了,但是本月未结算未收款,关于这提前领用的材料应该怎么处理? 借方:主营业务成本—未结算材料成本 贷方:库存商品 这样做对吗?
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
@小天老师,请小天老师接单谢谢啦! 小天老师,我入职这家电商公司在平台开业差不多十天,目前没有财务软件,没有erp,仓库进出货退换货没有任何登记,因为人员都没有到位。 公司陆续会在抖音天猫淘宝一共开设10家店,然后工厂是老板的第11家公司,工厂对外采购面料,自己加工,然后直接发货,所以三家平台全部都是工厂直发,我想问,怎样做账最简便呢,需要工厂设不同门店仓当成是每个公司的仓库吗,或者说能不能做类似一件代发,就是平台有订单,但是公司不设置仓库,直接工厂发。不知道哪种比较可行
比如说抖订单,客户在抖音商城买了1盒洁面皂(新用户送给客户一个护手霜),客户买价是80元(销售价)。给客户包邮 然后我们从供货商那边采购1个洁面皂30元和1个护手霜20元(成本价50元)。 邮费8元(没有发票),这样一共付给供货商58元。 供货商那里快递费的发票开不了,把快递费不计入成本。 快递费不计入成本的情况: 销售货物: 借:应收账款---80 贷:主营业务收入---80 如果运费不计入成本 借:库存商品----50元 洁面皂30(明细) 护手霜20(明细) 销售费用---运费----8元(无票) 贷:银行存款-----58元 成本结转: 借:主营业务成本----50 贷:库存商品----50 客户退货: 借:库存商品---50 贷:主营业务成本---50 客户退款: 借:主营业务收入--80 贷:应收账款---80 我们把货物退给供货商: 借:银行存款50 贷:库存商品50 快递费销售费用结转的话计入损益: 借:本年利润---8 贷:销售费用---运费---8 这样可以吗?
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?