一般情况下,2024 年 12 月前取得的符合规定的进项发票,可以作为 2024 年 12 月属期的进项进行抵扣,需满足以下条件: 发票合规:进项发票必须是真实合法,按照规定开具的增值税专用发票或其他符合抵扣条件的凭证,比如海关进口增值税专用缴款书等。 用途符合规定:这些进项对应的货物、劳务、服务、无形资产或不动产,是用于增值税应税项目 。如果用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,通常不能抵扣。 认证或确认期限:自 2020 年 3 月 1 日起,增值税一般纳税人取得 2017 年 1 月 1 日及以后开具的增值税专用发票等,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。也就是说,即使是之前取得的发票,只要符合上述条件,现在也能抵扣。

老师,新年好!请问我去年有几笔做了无票收入申报,其实不是真正的无票收入,之前为了不0申报做的,到现在才发现没有在12月份冲抵,我想问一下在申报1月份税款申报中冲抵可以吗?跨年了可以吗
一般纳税人12月份取得进项发票100万 当月没有对外开销项发票 在2023年1月份申报增值税的时候 进项发票100万可以全部抵扣完吗?还是可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣?
老师 我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做 那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项 后面进项做转出 这样可以吗?
老师好,请问22年12的发票开错了,当时已做了进项税额抵扣,现在需要更正22年12月的申报表进项税额转出,请问有什么方法可以不交税吗?
您好老师,我们12月份取得的汽车进项发票,当月也开出了机动车销售发票。我这个月申报的时候留底税额太多了,我可以把这部分车的税额放到今年在抵扣吗(12月份记入待抵扣进项税额中)
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
老师我是补收入,勾选签名进项已经过了1月15日了,现在还可以勾选签名算做12月属期的吗
同学你好 现在不可以了