你好,你第一次开了票,这个票就得要全额确认收入。不然你系统上跟你申报的对不上税务局会找你的
老师,请问我们2023年2月给客户开具租赁费增值税发票50万,收入确认时间可以按月分摊吗
给客户提供服务,服务费费一收收一年,客户2月付了款,2月给对方开了形式发票(对方国外公司不需要增值税发票),可以不入到2月收入里吗,分摊到今年各个月份,或者几个月份
老师好,给客户提供服务 ,服务费按年收,1月客户付了一整年服务费,,我们收到钱计入预收账款,2月给他开发票,开票金额是一年的金额,金额12万。可不可以2月入两万收入,3-12月各入一万收入呢
给客户提供的服务按年收费,收到客户钱计入预收款,2月收到了预收款,金额14万,2月给对方开了14万发票.由于分摊12个月是无理数(14/12),打算分摊3个月,一个月入五万收入,一个月入4万收入,一个月入5万收入,合计14万。这样2月开了14万发票怎么写分录呀,是借预收账款,贷应交税费应交增值税销项税额吗
按年收取客户付的服务费,假如2月收取了12万,可不可以2月先给对方开票,不入收入,三月开始入收入,3月入3万,后续每月入1万收入,这样合规吗
@董老师,我们先继续讨论吧。
我们是外贸公司,有一批库存,发票是今年三月开的,但是出口是今年7月,请问一下这个有没有税务疑点
互联网平台企业基本信息报送,我们公司有一个平台,客户用平台开展业务 ,在平台注册账户,付我们公司使用费,但是客户从平台获取不到任何收入。劳务公司也在我们平台,派遣人员到跟我们合作的客户那里工作,我们付劳务公司管理费 工资社保。但我们从劳务公司那里获取不到任何收入。我们要报送吗,
工程总包公司代发农民工工资的账务处理,有个税
预付账款收不回来转主营业务成本,是预付账款的净损失吗
老师,一个费用单是现金费用,有凭证 有发票,付款回单是不是也要附后边
预付账款收不回来审计转主营业务成本可以认定为预付账款净损失吗
为什么预付账款收不回来,转成本,还要定性为损失
老师,外管证到期后,要不要做反馈?
老师,请问一下,中期企业加入新股东,账务是连接下来的,那这新入的股东就会问,从他加入后,他可以分到多少利润,这个是怎么算的
开给对方形式发票,也不按照未开票收入申报增值税,这样可以分月入收入吗老师
你好,可以的,这种没问题。
如果是开了增值税发票或者是按照未开票收入申报了增值税,就不能按月入收入,只能一次性入完,否则季报企业所得税时,系统检测到营业收入比增值税不含税金额小,会被税务找这样吗
你好,是的,就是这样理解