你好,你看下他结转了成本吗?如果结转了对应的成本的话,会的是的。
老师我2018年两张3%税率的普票45万和50万在本月因为没打备注栏甲方退回冲红重新开具,冲红分别冲红的,税额是27669.91,重新开具开一张发票95万,税额是27669.9,这样一来原来和现在开具的发票额不含税额冲红的多一分,税额少一分,现在比开两张分开开的时候收入多一分,税额少一分,这个分录咋写老师
我公司2022年3月预付了13万,进了货品冷却塔,同年11月对方开出发票。但之前种种原因,纸质发票我公司现在没有收到(换过很多会计),一直挂帐。现在我接手之后,电子税务局里面,看到其实这张发票当时是开出来过的,那我怎么入账。如果按照当时发票进来,是要入库存商品的,那现在没收到纸质的发票,还隔这么多年,怎么入账
老师,现在查账发现21年某客户少付我们1.8万,22年少付6.8万,对方把款付过来了,但要求我们开发票,但我查了记录该客户之前的货款并没有全部开发票,只是部分开票,还有三十多万没有开发票,这个现在这个发票该怎么开?现在开发票不是相当于现在的收入了吗
我在22年发现多开了一笔50万的收入发票,当时开票员没有做废,现在红冲是不是会导致存货多出对应的40万部分?因为我是按照收入的百分之八十结转成本的
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
那我多确认的收入这个月报表负数可以申请退税吗
一般纳税人,你看下你,他允许你们退税吧。应补税款是一个负数才行。大部分一般纳税人是要求留着以后抵扣,在期末留底里面。
通行费发票具体记哪里
看业务,出差的坐差旅费,没有业务的汽车费。或者通行费。
制造费用每个月必须要结转到库存商品不能有余额吗
制造费用月末结转到生产成本,没有余额 有完工之后才转库存商品