你好,如果不支付给申报的财务人员,是这样处理的

老师我们是小企业会计准则收到个税退的手续费是不是借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税
老师有,一个个税手续费返还的账务处理问题,公司是执行《小企业会计准则》。收到的时候就记住了,借,银行存款,贷:营业外收入,应交税费~应交增值税销项税,这样处理可以吗?
我们收到个税退的手续费68.46元,我们用小会计准则,分录可以这么写吗:借:银行存款68.46 借:营业外收入—退付手续费60.58 应交税费—销项7.88
个税手续费返还:借:银行存款 贷:其他业务收入或营业外收入应交税费--应交增值税(销项税额) 请问老师,那我要交税,分录咋写
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理