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老师 我想问下 就是所谓的汇算清缴之前到的发票都可以入去年的成本,这句话实际工作操作的时候是怎么操作的呢 比如去年的那笔分录记账的时候有什么要求吗啊?不然我依什么理由把这个当做去年的成本呢?感谢老师

2025-02-28 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-28 11:00

你好,你应该在前一年先做暂估。 然后第二年拿到发票之后做冲减,再重新按照发票入账。

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快账用户8358 追问 2025-02-28 11:10

恩 老师 您的意思我明白了 那暂估的那个分录 我怎么做呢 我们是建筑也 那笔属于劳务费

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齐红老师 解答 2025-02-28 11:14

你好,你平时怎么做的就怎么做凭证,只是加一个暂估这两个字而已。

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快账用户8358 追问 2025-02-28 11:17

我成本都是 借:工程施工-合同成本-劳务费-**项目 贷:应付账款-暂估应付款 这样可以吗

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齐红老师 解答 2025-02-28 11:23

你好,可以的操作没问题。

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快账用户8358 追问 2025-02-28 11:38

老师 那发票来了我要怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-02-28 11:39

你好先红字冲减上面的,然后再按照发票重新做。如果发票跟你账户的金额一样的话可以直接贴进去。

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快账用户8358 追问 2025-02-28 11:49

老师 发票金额是一样的 那我是不是在25年我直接红字冲掉上面的分录 不能做在2024年了是吧 因为2024年已经结账了

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齐红老师 解答 2025-02-28 11:49

你好,是的,这个是坐在25年的账上。

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齐红老师 解答 2025-02-28 11:50

内地实行“全球收入征税原则”,即内地居民在全球范围内取得的收入都需缴纳企业所得税。不过,根据内地与香港签订的《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》,内地居民在香港取得的收入,如果已经在香港缴纳了税款,可以在内地申请税收抵免

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你好,你应该在前一年先做暂估。 然后第二年拿到发票之后做冲减,再重新按照发票入账。
2025-02-28
您好,建议放在今年
2021-09-28
是的。2023年需要做汇算清缴2024年红冲抵扣2024年的收入。
2024-01-12
你好,是按权责发生制的,有些企业他做账可能不太规范。
2021-06-12
同学你好 要在账套里面把以前入成本了没票的给冲回来
2021-04-15
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