您好,这个的话,你们可以在不相符的位置上盖章,这个可以

老师,我们是一家销售母婴用品的公司,之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是,库存现金特别大,有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万,其他应付款也出现借方余额五十万,请问我需要怎么去分析企业存在的问题,接下来需要怎么调整乱账呢?期待您的回复,感谢!
甲方给我们开询证函,询证函上有金额较大应付账款,但我们公司账上没有应收,因为甲方一直对我们的产品没有进行验收。请问老师甲方是不是虚增成本,甲方违反了什么法律法规。
老师请问一下,我们欠对方公司912834万元,账上有其他应付款期末贷方余额912834,现在我们把固定资产卖了,卖给对方公司抵欠款,固定资产按账面净值平价转卖了45万,分录是不是直接做:1.先做正常销售:借:应收账款-A公司45万 贷:主营业务收入445544.55 贷 应交税费-应交增值税 4455.44 2.分录对冲:借:其他应付款-A公司 45万 贷:应收账款-A公司45万 剩下的余额我再转增资本 请问我这样做是对的吗,麻烦帮我解答一下,谢谢老师啦
老师,请教一下。客人发来审计询证函,但是我们的应收账款余额为0,对方的应付账款是一百多万,对方要我们用印并写我们的余额,请问这样有什么风险?谢谢!
老师,请教一下。客人发来审计询证函,但是我们的应收账款余额为0,对方的应付账款是一百多万,对方要我们用印并写我们的余额,请问这样有什么风险?谢谢!
商贸企业销售轮胎,一般税负率是多少
现在小规模可以开1%专票吗
老师你好,CAD图纸怎么打印?
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
不好意思,上午在忙。请问这样有什么风险吗?
老师,在吗?
你好,这个的话是没有风险的呀,因为本身就是不相符的,我们来确认盖一下财务章就行。
那不符我上面写什么列?询证函上写数据不符需加说明事项。这个要怎么写?我们的应收账款是根据我们当月开票当月收款的
您好,是在不相符的地方盖章,然后写上你们的金额,这个就行
好的,谢谢!
不客气的,祝您开心