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老师,我们2月底开了一张销售发票,但是3月1号因为一些原因,这个发票要作废,那我2月账务还需要做收入不??税还在3月交不交,,

2025-03-01 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-01 14:30

需要做收入 税款,在2月份缴纳。 3月份红冲再重新开一正数一负数不影响。

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快账用户2917 追问 2025-03-01 14:32

那2月多交的税在3月抵扣吗??

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齐红老师 解答 2025-03-01 14:33

你好,这个业务取消了吗?如果是的话可以。

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快账用户2917 追问 2025-03-01 14:34

业务取消了

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快账用户2917 追问 2025-03-01 14:35

那就是2月先交税,3月可冲收入,递减税款??

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齐红老师 解答 2025-03-01 14:35

对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
需要做收入 税款,在2月份缴纳。 3月份红冲再重新开一正数一负数不影响。
2025-03-01
你好1;        是的; 你是专票还是普票的; 这样好判断 ;  2. 你之前开票出去怎么做账的;     3.     到时红冲可以  退税的  
2022-09-28
那个多开的发票红冲1万就行
2025-03-26
同学,你好
我在1月份账务里,要不要结转这张发票的成本?
要的
2026-04-15
 你好;     计入3月的收入; 比如 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。4月到账:借银行存款贷应收账款 
2022-04-14
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