你好,这个没关系的,这种是可以解释的。
请问老师,第四季度一开始报表利润是亏损的,已经申报第四季度所得税,后来审计报告出来做了一些调整,最终年度是盈利的(已经没有以前年度亏损可弥补)那么在做汇算清缴的时候再补交所得税,这样是可以的吗,税局认的吗?
老师,请问20年中审计发生了以前年度损益调整,做账20年12A,但导出的20年报表没有体现调整后的数据,是我们用友系统设置有问题,还是本来就该这样。融资提供报表时针对差异我怎么解释更合理?请帮忙解答,谢谢
老师,请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块,原因是19年的账在付款的时候但发票未到,直接入了库存商品,后期来了发票没发现有做了一笔,但在19年12月红冲,但由于科目借贷方向的问题,不知道为什么审计没有发现,所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题,导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额,但实际我们的账上是没有这个金额的,这个要怎么调整?
你好老师。2018年的时候将应该记在待摊费用里面的计入营业成本了。导致企业所得税年度汇算清缴的时候亏损很大。然后在2020年发现了这个问题,用以前年度损益调整来调到 待摊费用。但是这样导致一个问题,就是年度汇算的亏损一直是那个错记到成本的数,用不用更正2018年的财务报表年报以及企业所得税年报呢。
请问老师,我24年8-12月的部分发票在25年2月才取到,24年没有预提,已经不能入在24年了,因为24年的已经结账了,就入在了25年2月。如果审计没有发现,汇算清缴公司自己做,税务局也没有发现的话,是不是会计上和税务上都不用调整了?
我们是经营公园游乐设施,怎么给客人开票,小火车,旋转木马,开什么项目
汇算清缴中,填职工薪酬支出及纳税调整表中工资薪酬支出是1到12工资,含不含年底暂估奖金,其中有个怀孕员工计提工资,后期公司收到生育保险金,冲了为她计提工资,这个表里的职工薪酬支出含不含为她计提工资。
跨年的发票开红字,当月的主营业务收入怎么做凭证,红字冲来以前年度调整损益
老师,给体系认证老师的红包费用怎么做账
老师 我问一下这个主表利润是负的 ,职工表还填不?
老师请问汇算清缴咨询服务费调期间费用的那一栏
老师好,医院不让买卖2手医疗设备,医院打算租赁。这种情况只有租赁发票,到期后设备归医院。这种情况怎么做账好。他们没有固定资产的原值发票
老师你好,这个待认证余额是负数,电子税务局系统里我未勾选抵扣的进项是463.94,这是哪里的问题啊
老师 一般纳税人钢板租赁费,增值税是几个点?
是否已执行新金融准则,新收入准则和新租赁准则点已执行还是未执行比较好呢?我们是去年刚成立的公司,净利润还是亏的
如何解释呢?
您好,这个是相当于审计报告审查出来,然后再调账的,这个有时间啊
那我公司用自己调整后的报表(与审计报告里的报表数据不一样)做所得税汇算清缴可以吗?有要求汇算清缴的财务报表一定要和年度汇算清缴提供的报表一致吗?
关键是审计报告没有查出来
关键是审计报告没有查出来。企业调整后的财务报表与审计报告里的财务报表不一致。要是一致当然就好解释了
没有要求汇算的必须和财务报表一致
有要求所得税汇算清缴的提供财务报表一定要和年度审计报告里的财务报表数据一致吗?
没有这个税务没有强制性的要求。
请问老师,我公司24年季度预缴提供的报表都是符合小型微利企业政策,但25年做24年汇算清缴时提供的报表不符合小型微利企业政策,那税务局会要求我公司补24年因享受了六税两费政策未交的附加税(因为该政策减半的附加税)吗?
会,因为你全年只要不符合,就需要补