同学,你好
发工资的时候
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款
支付团体意外险
借:管理费用
其他应付款
贷:银行存款

本月工资实际发放50000元,公司承担单位部分社保2700,个人部分596.82代扣代缴怎么做会计分录
18日,接工商银行扣款通知,支付上月社会保险费23490元。其中,单位承担部分17550元,个人承担部分5940元,个人保险费上月已转入其他应付款账户。的分录怎么写?
老师好,我的工资是3000元,其中包含养老保险个人承担部分254.32元,实发到手工资是3000-254.32=2745.68元。公司承担养老保险部分508.64元,我计提工资及缴纳社保应该怎么进行账务处理啊?
员工离职,但是公司帮他交了社保,个人部分他不愿意承担,工资也不够扣全额已发放,请问个人承担的部分现在公司承担了,请问怎么入账,原来个人承担部分进的是其他应付款,现在在借方有余额,怎么转出?
老师您好,是新开公司,只招了1个人 比如说:月工资10000元(当月工资,下月发放) 单位承担社保2666元,个人承担1050元 公积金单位承担500元,个人承担500元, 个税是118.5元 当月月底要怎么做账呢?怎么写计提的分录呢?
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了
有进项发票 这个不用入账 或者在账面体现吗
同学,你好
要入账的,入公司承担的部分
而且是付完就取得了发票 ,员工部分会在6月份工资中扣回
同学,你好
嗯,那先做
借:管理费用
其他应付款
贷:银行存款
这只是支付时的入账分录,后续呢 老师
同学,你好
之后发工资
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款
应该不是其他应付吧员工部分不是其他应收吗?6月份工资会扣除的
同学,你好
你做到其他应收,也是可以的