那个需要在24年暂估抵扣成本费用
老师,请问,我今年的费用已经确定了,只是对方还没有开票,估计要明年才开,如果我暂估入账时,暂估了进项税(但是实际不抵扣,收到发票再抵),会不会有很大风险?就是做账不规范,但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做,是因为如果不暂估进项的话,我的账面上的应付暂估就有进项税的差异,负债就和实际不符了。
老师,我们公司2022年和2023年有些项目已经做完,发票也开给对方了,已确认收入,但是项目款迟迟未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暂估成本入账,汇算清缴前取得发票,这么做有税务风险吗?
老师,请问,我公司是做销售安装空调的一般纳税人企业,现在把空调型号开出去了,但是进项票要下个月才开回来,我这个成本是可以先暂估,借:主营业务成本成本,贷:应付账款-暂估,下个月收到进项发票了,拿去抵扣了,要红冲暂估,然后再做一笔正确的分录吗?
2024年的房租已经对公支付出去了,但是2025现在还没有收到进项发票,可以做暂估抵扣成本费用吗
老师您好,请问我们餐饮公司支付一次性筷子碗的餐饮的日用杂品费用,在2024年的时候已经使用并且预付了款项,但是费用发票在2024年12月31日的时候还没有收到,请问我们要怎么做暂估费用呢?分录怎么写呢?到2025年3月的时候收到了这个费用发票,要如何冲减呢?谢谢!
老师,您好,请问利润表当中的研究费用,这一栏,是不是就是研发支出呢?谢谢
我想问一下,会计汇算清缴那个固定资产填写了,为什么畜牧业上会有数字,汇总行没有数字
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不动产善意取得特殊要件,也是包含无权处分吗?
老师,请问25年汇算清缴需要先申报财务报表,我看财务报表所属期间又是25年1月1日到25年3月31日,那我填报的报表应该是25年3月的财报吗?
老师,请问明天是汇算清缴最后一天吗?
涉税服务相关法律第七章第三次课无法听回放,都是直接跳转到下一节课,是什么情况呀?还有涉税法律实务第一课导论也是这样的
现金流量表编制:为什么用应收账款的期初减去期末?为什么要减去计提的应收账款坏账准备
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