你好,你的做法是对的,全额计提,免交的部分转入营业外收入核算

老师,有利润是不是要按企业所得税25%在账上计提分录,等申报企业所得税时满足小微企业按300万以下减按5%缴纳后,再再账上将多集体的部分计入营业外收入-政府补助?
老师去年计入12月营业外收入的金额今年跨年确定这笔金额不是营业外收入如何调账原分录是借递延收益100万贷营业外收入-政府补助100万。要把递延收益的100万调整到实收资本里,那营业外收入怎么调整呢
老师好,我们是小微企业,六税两费我以前是直接原金额计提,然后减半的计入营业外收入政府补助。老师正确的做法是不是直接计提减免的那部分金额,不走营业外收入政府补助?老师具体正确的那么账务处理呢?
您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[35278.03】大于本栏次“营业外收入”金额【0.03】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,老师我这个该怎么办?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗