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@郭老师 我们幼儿园的收费收时进来的钱先:借-银行存款 贷:预收账款 ,在结转收入时,借:预收账款 贷业务收入 ,这都是很正常的步骤,但是有个情况是收进来的钱这个娃儿本月未满勤,后面就有抵学费的情况,那么抵的这个学费又没有退款,这个分录应该怎么做呢

2024-04-07 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 16:40

同学你好。 本月没有满勤,你们幼儿园如果按天折算收费,那我们财务就按天折算的金额计入当月营业收入。多出来的金额抵以后哪个月份的学费,就计入哪个月的营业收入。

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快账用户2514 追问 2024-04-07 18:02

抵的这部分分录呢

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齐红老师 解答 2024-04-08 10:44

在抵的当月,做会计分录:    借:预收帐款    贷:营业收入

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同学你好。 本月没有满勤,你们幼儿园如果按天折算收费,那我们财务就按天折算的金额计入当月营业收入。多出来的金额抵以后哪个月份的学费,就计入哪个月的营业收入。
2024-04-07
收到款借:银行存款贷:预收账款
2021-09-10
请假抵扣的学费是什么意思?不是应该退吗?不用退给家长吗
2024-02-19
你收到钱的时候,借银行存款,贷预收账款,挂着这个就可以的,对方没了消费,不用做收入,如果对方消费了之后,你再借于收预收账款, 贷提供服务收入。
2023-04-27
你好其实具体的分录怎么做,是要看你之前做过什么分录。 比如你收学费的时候是怎么做的分录,才能知道退学费的时候怎么做分录?
2023-04-27
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