你好,可以的,可以这么做的
老师,您好!我们公司从事的是环境技术咨询服务业的一般纳税人,去年开了一张含税价是40万元的增值税普通销售发票给客户,后来对方发现发票内容有误,今年1月份退回给我公司,要求重开增值税专用发票。今年1月我司开具红字发票后,再重新开具含税价是40万元的增值税专用发票给客户。由于是跨年,请问红冲发票和重开发票做分录时要不要用以前年度损益调整的科目呢?谢谢!
老师,请问 公司于2021.10月代开了增值 税专用发票,当时已扣增值税及附增的税款。隔月回客户说要按3%税率开原因。作废了上月的发票。请问这样的情况,我们现在可以申请退回之前的税款吗?还是说再开出之前(作废)的发票的红字票来冲现在的税款这样比较好?
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
你好我想问一下我有房产证没有土地证能不能查到交没交税我有本人身份证号
财务报表报出日后,注册知悉对财务报表有重大影响的期后事项,且管理层修改财报表,此时是对管理帮修改后的财务报表出具新的审计报告吗?
老师您好,设区的人民政府是地级市吗?那市级人民政府是一样的吗
老师,我公司欠老板200万,做了其他应付款,现在要注销了,怎么处理合法合规?
郭老师有空吗,请教下我们银行的年化利率是利息吗,现在是多少
我开票金额5000,收款是4996.6,客户少付3.4,我想红冲发票重开好还是做营业外支出好
怎么算增值税税负,怎么根据税负测算要勾选多少进项税额?!
纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。小规模纳税人出租房子,能不能分期开票,开完票的季度交增值税,实务上允许吗
请问这道例题他用共同年限法,甲为什么后面还要减去1万的两年折现和1万的4年折现呢?不是直接减去1万就可以了吗?
中药批发公司购买电热鼓风干燥机怎么写分录
那这比账是要结算的时候在入还是现在就入
红冲了就得做红冲的
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快。