你好; 之前报了无票收入; 现在未开具发票栏次写负数 金额; 在对应的 专票或者其他发票栏次写 金额即可

小规模纳税人,上季度已申报无票收入,第4季度又重新开了发票,现在出现收入多了,无票收入负数不能填报,应该如何处理?
以前月份申报的无票收入,现在补开发票了,应该如何处理?
1月份申报了无票收入 做了分录,2月份开具1月份申报的无票收入分录已做但未红冲1月份申报的无票收入分录,我现在应该如何进行账务调整
老师 之前月份确认了未开票收入,并申报且缴税,次月补开发票到申报税的时候发现,不含税金额和填报的未开票处相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
我们6月份做的无票收入已经报税了,8月客户要求我们补开票,这种情况在申报的时候怎么处理呢 谢谢!如何做账
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
账上要做账吗
你好; 先红冲无票收入分录; 在按实际开票做一遍