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24年计提24年12月工资9万,25年1月 确认24.12月工资是8万 该如何做账?汇算清缴的时候该如何处理

2025-03-08 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-08 13:39

你好,那1万要摸回去反冲,要摸纳税调增

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快账用户1362 追问 2025-03-08 13:41

1月重新计提了12月工资并发放,但就是没有红冲,红冲的那个分录怎么做?如果红冲了就不用纳税调整了吗?

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:41

你需要冲减在12月份才可以,冲了1月照样需要纳税调增

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快账用户1362 追问 2025-03-08 13:42

那我汇算清缴的时候调增1万,1月份红冲的时候分录怎么做?

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:43

借应付信工薪酬1 贷以前年度损益调整1

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快账用户1362 追问 2025-03-08 13:45

我1月份已经重新计提了8万工资 ,需要冲回9万怎么做分录啊?1月份就是正常计提工资8万并已发放

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:46

你为什么要重回9万啊这里

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快账用户1362 追问 2025-03-08 13:47

未跨年的都是上个与计提一个数,下个月冲回 重新计提一个正确的数 再发放

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:48

那也是上边的分录一样,跨年了

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快账用户1362 追问 2025-03-08 13:50

跨年 和跨月的会计分录一样?

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:51

不一样的,跨越的冲减损益,跨年的是以前年度

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快账用户1362 追问 2025-03-08 13:54

那我重新计提的8万 分录直接记费用还是也是以前年度损益调整啊?

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齐红老师 解答 2025-03-08 13:56

对,因为12月末这个应付职工薪酬不可以余额,这个特殊

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你好,那1万要摸回去反冲,要摸纳税调增
2025-03-08
借,利润分配,未分配利润, 贷,应付职工薪酬、工资 补计提
2025-05-07
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