在的,具体的什么问题?

请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
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广告制作费的附件有哪些
老师下午好!请问给农户付款,农户是不是要找税局代开发票?如果不开票我们如何抵税
公司厂房装修,这个是装修公司给开的发票,开的是货物的,13%的。可以计入长期待摊费用吗?这个就结束了。前期进度的时候开的是装修费的。也挂在长期待摊费用了。租期是5年。,但是之前咨询的别的答疑老师说的是。等收到所有的发票之后再开始分摊,比如说已经过了半年了,租期剩4年半了,比如说剩54个月,是不是把这个所有的挂在长期待摊费用的合计金额,除以54个月,然后每个月开始分摊。那比如说这个1月收到最后的发票的,1月就开始分摊吗?
26年企业所得税是多少税率
老师,请问一下我公司有一笔2023年的业务,金额大概在250万元,因上游欠票,导致我公司也没有给下游开票,当时也没有做账,并且公司于2023年起诉上游公司胜诉,但还是没有取得发票,现在上游公司的法人被抓,下游公司要求开票,请问一下裁决书可以做作为抵扣增值税和做成本的依据吗?该这笔账现在要怎么处理 呀,
出差开的机票发票,是个人能不能报销。我们是财政全额拨款的事业单位。
老师:公司25年的账是代账公司做的,这个月去交接,发现代账公司的每月账本中只有发票导出的明细表,没有一 张发票,也没有一张银行回单,只有银行流水明细表,代账公司说这就是可以当附件用的,这样也行吗?不应该是一张记账凭证对应相应的原始凭证吗?
农业企业,种蔬菜搭建的大棚,属于固定资产吗
请教老师,出差的航空意外险和出行优惠券包,能不能报销。
你好,想问问关于社保扣除,公司全出,员工自己的人人部分,公司是没扣的,那做工资的会计分录也要做个人扣除的部分吗?
郭老师好 请帮忙看一下增值税减免税明细表的减税项目填写的对不对?
你看一下,是发票的需要交税的不含税金额乘以2%吗?是的话正确。
郭老师,减税项目的金额=发票的不含税金额×2%,对吧?
需要交增值税的,不需要交税的那个不要在这里填写。你不是还有一个免税收入?
郭老师,医疗收入填写在免税项目里面了,这是3%减按1%的,包括卖给诊所的药品和固定资产等填写在减税项目里了
不对,不包含医疗服务收入。
郭老师好,我是这样填写的: 1.医疗收入属于免税项目,填写在下面 2.卖给诊所的药品和固定资产,按照不含税金额×2%,填在上面的减税项目里面 这样填写应该没问题吧?
对的是的,是这么做的
郭老师好 请问这个实缴金额栏是不是就说明扣款成功了?
你去看完税证明,有了完税证明就是己经交了
郭老师,请问完税证明在哪里可以看到? 这个完税证明需要打印出来做凭证附件吗?
我要办税证明开具里面
郭老师好 请问完税证明需要打印出来放在凭证后面吗?我都是用银行回单做账的
是的 可以的 二选一
郭老师好 请问工会经费的计税依据,根据应付职工薪酬的借方金额×0.008对吗?
应发工资 计提的贷方发生额 应税项直接填写应发工资
郭老师,我搞不清楚啥时候用到应付职工薪酬的借方和贷方 请问只有发放工资的时候才用到应付职工薪酬的借方吗? 还有什么时候会用到其贷方数据呢?
是计提看贷方 支出看借方 当月工资当月计提 你缴纳工会经费按照当月的工资 按季度就是1-3月份计提的 次月发放,你看借方得错月,看2-4月份