最好不要 影响个人收入 更正申报最好
老师好 2023年12月我计提2万块钱 个税也申报2万块钱 但是我现在发现2023年12月账面少计提了200块钱 且有员工12月有请假 但是我2024年1月发放的金额与计提和申报一样的 我不知道现在该怎么处理
问您一下,我现在已经录2024年的账了,然后发现一个问题是:本来应该在2023年终调整结转一个科目,然后我们直接在2024年初录期初数的时候,直接加数到另一个科目,可以吗 本来2023年底应该把这个应付福利费转入未分配收益的,然后忘了,现在录2024年期初我们直接把数加到未分配收益里面可以吗?没有出分录,直接改报表,可以吗?在会计学里,这种情况违反规定吗
老师您好,我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万,其中100万是奖金,因为奖金计算原因,导致2024年1月底才发,所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报,现在税务局找到我,说系统有风险提示,说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额,要我们把100万做所得税调整,不能提费用,这样合理吗?
老师,请教一下,我发现2023年计提的多计提了地方教育附加,我在2024年红冲了2023年的凭证,就导致了2024年利润表上税金及附加是负数,这种情况有影响吗 怎么做可以不去大厅改2023年的申报表,不想动2023年的申报表。
老师,问个问题,工会财务,本来之前结账了,但还没有上报报表,然后职代会报告数字结余什么都出来了。结果昨天整理出来有发现有个漏了的,没有列账2024年。 第一种:再没有上报报表之前,抓紧列2024年。但是跟职代会报告的数字就不一样了。因为已经印成册了,明天就开会发给职工代表了。还有就是结余的数字已经报给工会主席了。 第二种:不管它了,放在2025年1月份列账付钱。之前工会也有过这种情况,1-2月份结去年的,就是容易,在审计的时候被说没有列在当年。 不知道该怎么办了
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
中午的时候更正申报了,发现要补很多个税
但是他们的工资都很低,即便加上这个补贴也没有到达起征点。
不清楚为啥要交个税
看下累计扣除费用对不对
不知道还有其他的办法没,有的说在职的员工可以补报到今年。离职的话要不红冲,但是已经发放了
累计扣除费用总是在在6万和5000元交替这更改
离职了的,你要在离职的前一个月给他申报。不能在离职之后你再给他补。
更正申报之前做过,感觉挺吓人的。一不小心就要补交1000多的个税
当时当月发完忘记了申报,只是把账做完了
你好,我给你回复了,你一个都没给我回复过来,累计扣除费用对不对?
忽略了,现在不知道该怎么好。有的朋友联系我做成往来还款。个税也就不在2025年补报了,再问就是以前垫款付的降温费。现在给人家还款。不知道这样解释能行不
累计扣除是系统自动算的,那个我没有改过
您的意思那个也要修改吗
你它是自动出来的,你需要确认一下它出来的是不是正确的。不正确你得查一下原因吧。 没有申报个税,不允许抵扣企业所得税的。
我不知道那个累计扣除对不对,我只看收入。因为我们是劳务派遣公司,员工流动性特别大。不像那种固定在职员工,所以你要文累计扣除额对不对我真不知道。每个月有500多人发工资
累计扣除费用,假设你是6月份的所属期,你就看他入职日期和6月份差了几个月,差了几个月乘以5000。